Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0246/19
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 31.07.2019
- Celková hodnota: 185,43 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0011/19 7.1.19
- Dátum zverejnenia: 30.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť