Faktúra č. DFB0227/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0227/23
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce, spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 10.06.2023
  • Celková hodnota: 526,60 €
  • Identifikácia objednávky: 0096/23 02.05.2023
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť