Faktúra č. DFB0224/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0224/23
- Popis fakturovaného plnenia: plechy na volské oká a lievance do šj
- Dátum doručenia: 08.06.2023
- Celková hodnota: 228,48 €
- Identifikácia objednávky: 0114/23 24.05.2023
- Dátum zverejnenia: 16.06.2023
- Poznámka: