Faktúra č. DFB0219/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0219/25
  • Popis fakturovaného plnenia: servisný poplatok za el. nástenku
  • Dátum doručenia: 10.06.2025
  • Celková hodnota: 44,50 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť