Faktúra č. DFB0213/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Zmluvný partner
- Názov: Elektro KAREL
- IČO: 35172746
- Adresa: Špačinská 42, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0213/23
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 01.06.2023
- Celková hodnota: 234,40 €
- Identifikácia objednávky: 0012/23 9.1.2023
- Dátum zverejnenia: 09.06.2023
- Poznámka: