Faktúra č. DFB0203/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0203/23
- Popis fakturovaného plnenia: penájom rohoží
- Dátum doručenia: 24.05.2023
- Celková hodnota: 84,38 €
- Dátum zverejnenia: 08.06.2023
- Poznámka: