Faktúra č. DFB0199/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0199/25
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky do šj
  • Dátum doručenia: 02.06.2025
  • Celková hodnota: 525,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0028/25 28.1.2025
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť