Faktúra č. DFB0169/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0169/19
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce a spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 15.05.2019
  • Celková hodnota: 274,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0013/19 7.1.19
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť