Faktúra č. DFB0169/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0169/19
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce a spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 15.05.2019
- Celková hodnota: 274,80 €
- Identifikácia objednávky: 0013/19 7.1.19
- Dátum zverejnenia: 18.06.2019
- Poznámka: