Faktúra č. DFB0167/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0167/25
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 07.05.2025
  • Celková hodnota: 20,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0016/25 16.1.2025
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť