Faktúra č. DFB0142/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0142/23
  • Popis fakturovaného plnenia: pristavenie kontajnera
  • Dátum doručenia: 31.03.2023
  • Celková hodnota: 700,58 €
  • Identifikácia objednávky: 0073/23 23.3.2023
  • Dátum zverejnenia: 18.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť