Faktúra č. DFB0140/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0140/25
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 15.04.2025
  • Celková hodnota: 57,49 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0088/25 11.4.2025
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť