Faktúra č. DFB0140/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0140/19
  • Popis fakturovaného plnenia: prac. odev a obuv pre upratovačku
  • Dátum doručenia: 10.04.2019
  • Celková hodnota: 33,38 €
  • Identifikácia objednávky: 0023/19 21.1.2019
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť