Faktúra č. DFB0119/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0119/19
  • Popis fakturovaného plnenia: zrkadlá, poličky , držiaky na ši
  • Dátum doručenia: 03.04.2019
  • Celková hodnota: 483,36 €
  • Identifikácia objednávky: 0049/19 7.3.19
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť