Faktúra č. DFB0118/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0118/22
  • Popis fakturovaného plnenia: autopoťahy do služ. vozidla
  • Dátum doručenia: 05.04.2022
  • Celková hodnota: 165,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0073/22 25.3.2022
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť