Faktúra č. DFB0112/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0112/23
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce, tonery, spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 20.03.2023
- Celková hodnota: 723,59 €
- Dátum zverejnenia: 28.03.2023
- Poznámka: