Faktúra č. DFB0112/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0112/23
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce, tonery, spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 20.03.2023
  • Celková hodnota: 723,59 €
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť