Faktúra č. DFB0086/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0086/21
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál pre potreby MOM
  • Dátum doručenia: 30.03.2021
  • Celková hodnota: 98,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0042/21 29.3.2021
  • Dátum zverejnenia: 07.04.2021
  • Poznámka:
Tlačiť