Faktúra č. DFB0081/16
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Zmluvný partner
- Názov: Elektro KAREL
- IČO: 35172746
- Adresa: Špačinská 42, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0081/16
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 01.03.2016
- Celková hodnota: 142,23 €
- Dátum zverejnenia: 10.12.2018
- Poznámka: