Faktúra č. DFB0065/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0065/17
  • Popis fakturovaného plnenia: žehličky, vysávače, kanvice, el. variče
  • Dátum doručenia: 24.02.2017
  • Celková hodnota: 611,18 €
  • Identifikácia objednávky: 0040/17 24.2.17
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť