Faktúra č. DFB0041/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0041/22
  • Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier a papierové utierky
  • Dátum doručenia: 17.02.2022
  • Celková hodnota: 3 046,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0037/22 16.2.2022
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť