Faktúra č. DFB0019/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0019/25
  • Popis fakturovaného plnenia: potlač na reflexné vesty
  • Dátum doručenia: 31.01.2025
  • Celková hodnota: 95,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0024/25 23.1.2025
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť