Faktúra č. DFB0019/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0019/19
- Popis fakturovaného plnenia: tonery a spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 29.01.2019
- Celková hodnota: 474,38 €
- Dátum zverejnenia: 28.02.2019
- Poznámka: