Faktúra č. DFB0019/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0019/19
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery a spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 29.01.2019
  • Celková hodnota: 474,38 €
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť