Faktúra č. DFB0017/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0017/19
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce a spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 22.01.2019
  • Celková hodnota: 350,24 €
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť