Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0078/25 servisné poplatky za el. nástenku Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 eSoft services s. r. o. 56214952 44,50 € 10.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0079/25 vyúčtovanie el. energie za 2/2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 encare, s.r.o. 52302555 399,69 € 10.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0072/25 regál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 111,30 € 07.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0074/25 servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Velcon spol. s r.o. 36056677 842,55 € 07.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0075/25 odber tepla za 2/2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 STEFE Trnava 36277215 12 780,36 € 07.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0077/25 kuchynský odpad za 2/2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FCC Trnava s.r.o 31449697 86,10 € 07.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFJ0086/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 842,64 € 06.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0065/25 balíček naša strava Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 60,27 € 06.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFJ0087/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PH Gastro s.r.o. 47481790 55,69 € 06.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0076/25 spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ECOMED 11943254 233,70 € 06.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0073/25 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Lindstrom 35742364 99,70 € 06.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFJ0088/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 44,14 € 06.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFJ0089/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 442,49 € 06.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0064/25 zástery a poháre do šj Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ST Trade 44883471 23,06 € 05.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0067/25 kancelárske potreby Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ST Trade 44883471 364,51 € 05.03.2025 Faktúra
DFS0001/25 darčekové poukážky pre zamestnancov Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 DOXX- Stravné lístky spol.s r.o. 36391000 2 000,00 € 05.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0066/25 rádiomagnetofón Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Elektromax 34424661 129,00 € 05.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0062/25 tel. poplatky za 3/2025 a nájom PBX za 3/2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Slovak Telekom 35763469 283,11 € 04.03.2025 07.03.2025 Faktúra
DFB0061/25 služby v oblasti GDPR za 3/2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 i-Secure, s. r. o. 50176382 430,50 € 04.03.2025 07.03.2025 Faktúra
DFB0063/25 upratovacie služby na škole a ši za 2/2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 SSI RSP, s. r. o. 54795320 8 164,80 € 04.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0068/25 ochrana objektu za 2/2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ŽOS Bezpečnosť spol.sro 36237922 47,11 € 04.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0069/25 spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Vertical 33203571 13,23 € 04.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFJ0085/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 80,68 € 04.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0070/25 služobné mobilné telefóny za 2/2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Slovak Telekom 35763469 68,59 € 04.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFJ0081/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 179,96 € 04.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0057/25 Praktická personalistika pre školy - 2/2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 RAABE s.r.o 31791620 49,50 € 03.03.2025 06.03.2025 Faktúra
DFB0060/25 obhliadka a nastavenie spotrebičov v šj Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ProDES 36343692 147,60 € 03.03.2025 06.03.2025 Faktúra
DFJ0080/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Gašparík Róbert 36282782 62,96 € 03.03.2025 06.03.2025 Faktúra
DFB0059/25 el.energia za 3/2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 encare, s.r.o. 52302555 2 070,38 € 03.03.2025 06.03.2025 Faktúra
DFJ0079/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 653,85 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra