Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0101/25 spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Medplus, s.r.o. 45322040 231,73 € 27.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB0107/25 čistiace prostriedky do šj Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Tatrachema v.d. 31434193 346,07 € 27.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFJ0120/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 475,03 € 27.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFJ0121/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 786,86 € 27.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFJ0122/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 95,60 € 27.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB0053/25 lakovaná tabuľa pre paravány Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 B2B Partner s.r.o. 44413467 227,55 € 25.03.2025 05.03.2025 Faktúra
DFJ0117/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 532,71 € 25.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFJ0116/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 1 084,17 € 25.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFJ0118/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PH Gastro s.r.o. 47481790 55,69 € 25.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFJ0119/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 364,03 € 25.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0099/25 servis prístrojov na úpravu vody Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 AQUAL s.r.o. 25538365 235,72 € 25.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFB0100/25 suroviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 BD BAMED s.r.o. 35863170 476,38 € 25.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFB0095/25 výstavná vitrína Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Legat Trade, s.r.o. 27770494 1 697,09 € 24.03.2025 26.03.2025 Faktúra
DFB0096/25 výmena PVC podlahy Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Miroslav Rezbárik - EL MONT 30928575 121 711,88 € 24.03.2025 26.03.2025 Faktúra
DFJ0115/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 514,32 € 24.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0098/25 čistiace prostriedky Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Tatrachema v.d. 31434193 1 960,48 € 24.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0097/25 spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 BIOHEM SK, a. s. 54519098 20,58 € 24.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFJ0112/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 174,06 € 24.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFJ0113/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 933,23 € 24.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFJ0114/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 15,57 € 24.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFJ0110/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Molnár Alexander 33215031 1 094,21 € 21.03.2025 26.03.2025 Faktúra
DFJ0111/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Gašparík Róbert 36282782 1 543,32 € 21.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFJ0109/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PH Gastro s.r.o. 47481790 194,92 € 20.03.2025 26.03.2025 Faktúra
DFJ0106/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 774,30 € 20.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFJ0107/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 218,03 € 20.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFJ0108/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 118,34 € 20.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB0093/25 servis IT a spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP s. r. o. 55128912 377,70 € 19.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0091/25 odborné poradenské konzultácie za 3/25 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. 55983626 60,00 € 19.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0094/25 spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 GALVEX, spol. s r.o. 36049506 1 162,89 € 19.03.2025 26.03.2025 Faktúra
DFB0092/25 spotrebný materiál do laboratória Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Interpharm Slovakia 35789841 1 290,84 € 18.03.2025 21.03.2025 Faktúra