Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0164/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 508,99 € 28.04.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0147/25 účastnícky poplatok za seminár Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 VESNA n.o. 45739153 39,96 € 24.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFJ0161/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Gašparík Róbert 36282782 315,86 € 24.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFJ0159/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PH Gastro s.r.o. 47481790 55,69 € 24.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFJ0158/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 120,28 € 24.04.2025 14.05.2025 Faktúra
DFJ0160/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 1 066,48 € 24.04.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0145/25 odborné poradenské konzultácie za 4/2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. 55983626 60,00 € 23.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0148/25 suroviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ECOMED 11943254 170,13 € 23.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFJ0157/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 204,25 € 23.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0146/25 spotrebný materiál do šj Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ST Trade 44883471 181,94 € 22.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFJ0148/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 499,07 € 16.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFB0138/25 tabletová soľ Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ProDES 36343692 146,12 € 15.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFB0140/25 spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 EUROLAB LAMBDA a.s. 35869429 57,49 € 15.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFJ0151/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 352,49 € 15.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFJ0152/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 989,27 € 14.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFB0135/25 skrinková kuchynská zostava Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 MY DVA Slovakia, s.r.o. 35937548 6 148,77 € 14.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFB0136/25 vstavaná chladnička s mrazničkou Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 MY DVA Slovakia, s.r.o. 35937548 605,90 € 14.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFB0137/25 oprava stoličiek Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 MY DVA Slovakia, s.r.o. 35937548 1 020,90 € 14.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFJ0154/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 922,86 € 14.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFJ0155/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 312,43 € 14.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFJ0156/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 482,99 € 14.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFK0006/25 stavebné práce za 2-3/2025- rekonštrukcia ši Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 REKOMPLETT 46079327 65 126,70 € 14.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0139/25 spotrebný materiál do šj Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ST Trade 44883471 232,50 € 11.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFB0142/25 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 CPO s.r.o. 45272816 127,65 € 11.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFB0143/25 prenájom kopírovacieho zariadenia na ši Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 CPO s.r.o. 45272816 41,84 € 11.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFB0144/25 vodné, stočné za 3/25, zrážková voda 1-3/2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Trnavská vodárenská spol. 36252484 2 077,25 € 11.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFJ0149/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 145,47 € 11.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFJ0150/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Molnár Alexander 33215031 1 534,42 € 11.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFB0141/25 spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 BIOHEM SK, a. s. 54519098 20,58 € 11.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFJ0153/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Gašparík Róbert 36282782 787,07 € 11.04.2025 24.04.2025 Faktúra