DFJ0067/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
176,73 € |
17.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/25 |
revízia klimatizácie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Techklima s.r.o. |
00000000 |
|
186,71 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/25 |
čistenie kanalizácie v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
172,20 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0003/25 |
letenky do Turecka |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ASIANA spol. s r.o. |
49704362 |
|
434,00 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0065/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
151,36 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
90,06 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
38,72 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0061/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
126,32 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0062/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
165,11 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0063/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
98,63 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0064/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
1 106,16 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0059/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
191,00 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0060/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
378,20 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/25 |
ubytovanie a strava na LV |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PSP Morava, s.r.o. |
36510891 |
|
7 650,00 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/25 |
papierové rolky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
iM3 s.r.o. |
45853461 |
|
162,28 € |
11.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0058/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
842,15 € |
11.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/25 |
vyúčtovanie el. energie za 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
727,60 € |
11.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/25 |
servisné poplatky za el. nástenku 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,50 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0053/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
53,36 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0056/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 130,58 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0055/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
889,25 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0054/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
83,54 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/25 |
vodné, stočné za 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
629,70 € |
10.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0057/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
487,16 € |
10.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0002/25 |
stavebný dozor- rekonštrukcia ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Róbert Helm |
22696695 |
|
1 350,00 € |
10.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0003/25 |
rekonštrukcia ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
REKOMPLETT |
46079327 |
|
71 574,99 € |
10.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/25 |
odber tepla za 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
13 133,61 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0052/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MIKA GASTRO |
47052988 |
|
271,44 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
284,62 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0050/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
54,43 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |