DFJ0029/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
286,40 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Agentúra Harmony v.o.s. |
31424953 |
|
115,50 € |
17.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/25 |
reflexné vesty |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SPORTISIMO SK |
44156979 |
|
567,00 € |
16.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0017/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
553,86 € |
16.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0018/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
478,04 € |
16.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0019/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
414,29 € |
16.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0006/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
21,96 € |
14.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0616/24 |
vyúčtovanie plynu za 12/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 131,70 € |
14.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0007/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
92,46 € |
14.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/25 |
stavebný dozor- rekonštrukcia ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Róbert Helm |
22696695 |
|
675,00 € |
13.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0008/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
176,73 € |
13.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0009/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
97,87 € |
13.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0010/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
243,79 € |
13.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0011/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
632,15 € |
13.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0012/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
167,10 € |
13.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0013/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 140,26 € |
13.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0014/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
204,73 € |
12.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0015/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
629,31 € |
10.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0016/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
294,05 € |
10.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/25 |
členský príspevok na rok 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Asociácia SZŠ SR |
35508086 |
|
300,00 € |
08.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/25 |
doplatok za výtlačky - Finančný spravodaj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TIRNA, vydavateľské družstvo |
36750697 |
|
15,20 € |
01.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |