Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0248/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 94,14 € 27.06.2024 04.07.2024 Faktúra
DFJ0249/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 141,80 € 27.06.2024 04.07.2024 Faktúra
DFB0290/24 Praktická personalistika - 6/24 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 RAABE s.r.o 31791620 49,20 € 27.06.2024 09.07.2024 Faktúra
DFJ0247/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 183,36 € 26.06.2024 01.07.2024 Faktúra
DFB0283/24 online odborný seminár Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PROEKO s.r.o. 35900831 94,00 € 26.06.2024 09.07.2024 Faktúra
DFB0302/24 OOPP pre upratovačku Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Lukáš Minarovič 43617603 48,84 € 25.06.2024 12.07.2024 Faktúra
DFJ0241/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 338,96 € 24.06.2024 26.06.2024 Faktúra
DFJ0245/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 111,51 € 24.06.2024 26.06.2024 Faktúra
DFJ0244/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 115,94 € 24.06.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0279/24 stravovací program Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 1 020,00 € 23.06.2024 27.06.2024 Faktúra
DFJ0243/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Molnár Alexander 33215031 672,72 € 21.06.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0280/24 hygienické potreby Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Scandi s.r.o. 36642983 3 314,10 € 21.06.2024 27.06.2024 Faktúra
DFJ0238/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 369,22 € 20.06.2024 25.06.2024 Faktúra
DFJ0237/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 22,27 € 20.06.2024 25.06.2024 Faktúra
DFJ0246/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Gašparík Róbert 36282782 1 684,28 € 20.06.2024 26.06.2024 Faktúra
DFJ0240/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PH Gastro s.r.o. 47481790 52,80 € 19.06.2024 25.06.2024 Faktúra
DFB0276/24 webinár Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Nakladatelství FORUM s.r.o. 46490213 142,80 € 19.06.2024 25.06.2024 Faktúra
DFJ0236/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 151,92 € 19.06.2024 25.06.2024 Faktúra
DFJ0242/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 535,22 € 19.06.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0281/24 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Lindstrom 35742364 91,01 € 19.06.2024 04.07.2024 Faktúra
DFJ0239/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PH Gastro s.r.o. 47481790 39,60 € 18.06.2024 25.06.2024 Faktúra
DFB0275/24 čistenie lapača tukov Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. 51902877 240,00 € 18.06.2024 25.06.2024 Faktúra
DFJ0235/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 311,14 € 18.06.2024 25.06.2024 Faktúra
DFJ0233/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 365,12 € 17.06.2024 20.06.2024 Faktúra
DFB0272/24 čistiace prostriedky Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Tatrachema v.d. 31434193 796,88 € 17.06.2024 20.06.2024 Faktúra
DFJ0234/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 294,51 € 17.06.2024 25.06.2024 Faktúra
DFB0278/24 školenie vodičov Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Safety Control - VTZ 44078722 36,00 € 17.06.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0277/24 Legislatíva pre školy 6/2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 RAABE s.r.o 31791620 49,20 € 17.06.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0282/24 servisné práce, tonery Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP s. r. o. 55128912 1 032,85 € 17.06.2024 09.07.2024 Faktúra
DFB0296/24 servisné práce, spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP s. r. o. 55128912 849,10 € 16.06.2024 12.07.2024 Faktúra