DFJ0284/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 014,91 € |
13.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK0002/24 |
projektová dokumentácia- rekonštrukcia ŠI učebňa zubného lekárstva |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Marek Tahotný - Pilon-design |
40083969 |
|
3 350,00 € |
13.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0277/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,80 € |
12.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0276/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
239,90 € |
12.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0279/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
396,23 € |
12.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0278/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
47,96 € |
12.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0397/24 |
počítadlo skóre |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŠPORTUJEME, s. r. o. |
44484828 |
|
68,89 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0410/24 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
55,87 € |
11.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0274/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
45,12 € |
10.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0390/24 |
stolné LED lampy na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mobelix SK, s.r.o. |
35903414 |
|
149,95 € |
10.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0389/24 |
stánok Kam na vysokú |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Národné kariérne centrum SK, s. r. o. |
50374851 |
|
485,40 € |
10.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0388/24 |
tonery, reproduktor |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
938,23 € |
10.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0387/24 |
tlačiareň, tonery,spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 489,33 € |
10.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0384/24 |
servisný poplatok za elektronickú nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,00 € |
10.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0391/24 |
magnetická tabuľa |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
142,80 € |
10.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0275/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
680,14 € |
10.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0392/24 |
servisné práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
324,44 € |
10.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0273/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
664,13 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0270/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 145,65 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0382/24 |
odber tepla za 8/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
9 466,14 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0272/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
439,62 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0271/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
689,47 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0386/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
22,80 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0385/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
149,77 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0396/24 |
Legislatíva pre školy- 9/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
49,50 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0010/24 |
ubytovanie na Sicílii - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FA.SA.L. di Salamone Salvatore |
01281300838 |
|
1 726,80 € |
08.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0376/24 |
tabuľa pre paravány |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
196,80 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0267/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
72,60 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0268/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
247,57 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0269/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
805,04 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |