Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0109/24 hygienické potreby Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Scandi s.r.o. 36642983 2 556,66 € 11.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0113/24 Praktická personalistika za 12/2023 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 RAABE s.r.o 31791620 49,20 € 11.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFJ0099/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 241,48 € 11.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFJ0097/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Gašparík Róbert 36282782 71,83 € 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0108/24 odber tepla za 2/2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 STEFE Trnava 36277215 11 091,16 € 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0119/24 spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 BIOHEM SK, a. s. 54519098 21,56 € 08.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0102/24 suroviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mikrochem Trade, s.r.o 35948655 134,47 € 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0104/24 pracovné plášte Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Lukáš Minarovič 43617603 115,97 € 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0112/24 servisná prehliadka 2 ks zdvíhacieho zariadenia - šikmá schodisková plošina Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Velcon spol. s r.o. 36056677 216,00 € 07.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0111/24 servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia - zvislá zdvíhacia plošina Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Velcon spol. s r.o. 36056677 180,00 € 07.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0103/24 ochrana objektu za 2/24 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ŽOS Bezpečnosť spol.sro 36237922 41,64 € 06.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFS0001/24 darčekové poukážky pre zamestnancov Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 DOXX- Stravné lístky spol.s r.o. 36391000 3 030,00 € 06.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0107/24 balíček naša strava Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 58,80 € 05.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0099/24 školenie - hygiena potravín Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Ing. Martina Bakošová 46252592 300,00 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFJ0088/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 MLYNPEK s.r.o. 50320157 716,48 € 01.03.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0097/24 služby v oblasti GDPR za 3/2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 i-Secure, s. r. o. 50176382 420,00 € 01.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0095/24 tel. poplatky za 2/24 a nájom PBX za 3/24 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Slovak Telekom 35763469 269,21 € 01.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0089/24 služobné mobilné telefóny za 2/2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Slovak Telekom 35763469 75,99 € 01.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0090/24 predstavenie Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 UMA & production s.r.o. 48197882 402,00 € 01.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0106/24 reklamný príspevok Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mestská televízia 36219681 390,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0100/24 spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ECOMED 11943254 152,40 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFJ0090/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 558,98 € 29.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFJ0089/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Gašparík Róbert 36282782 1 398,94 € 29.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFJ0093/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 249,28 € 29.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFJ0091/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Molnár Alexander 33215031 784,09 € 29.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFJ0092/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 383,31 € 29.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0098/24 kuchynský odpad za 2/2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FCC Trnava s.r.o 31449697 120,00 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0094/24 túv za 2/2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 STEFE Trnava 36277215 367,96 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0096/24 prenájom kopírovacieho zariadenia na ši Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 CPO s.r.o. 45272816 37,04 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0091/24 prenájom zariadenia xerox Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 CPO s.r.o. 45272816 50,83 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »