Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0510/25 účastnícky poplatok za školenie Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Rada základných odborových organizácií pre stredné školstvo 30857074 20,00 € 10.12.2025 10.12.2025 Faktúra
DFB0511/25 čistiace prostriedky do šj Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ProDES 36343692 864,89 € 10.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFJ0420/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 339,76 € 10.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0512/25 stoly, skrine Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 MY DVA Slovakia, s.r.o. 35937548 1 512,63 € 10.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFJ0419/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 419,33 € 10.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0506/25 odber tepla za 11/2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 STEFE Trnava 36277215 12 426,35 € 09.12.2025 11.12.2025 Faktúra
DFJ0418/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 714,21 € 09.12.2025 11.12.2025 Faktúra
DFJ0417/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PH Gastro s.r.o. 47481790 90,50 € 09.12.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0505/25 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 CPO s.r.o. 45272816 90,55 € 09.12.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0508/25 prenájom kopírovacieho zariadenia na ši Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 CPO s.r.o. 45272816 25,71 € 09.12.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0500/25 kancelárske kreslo Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mobelix SK, s.r.o. 35903414 159,00 € 08.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB0503/25 Legislatíva pre školy za 11/25 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 RAABE s.r.o 31791620 50,00 € 08.12.2025 11.12.2025 Faktúra
DFJ0413/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 691,67 € 08.12.2025 11.12.2025 Faktúra
DFJ0414/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 369,93 € 08.12.2025 11.12.2025 Faktúra
DFJ0415/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 43,46 € 08.12.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0504/25 prenájom rohoží za 11/2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Lindstrom 35742364 99,70 € 08.12.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0509/25 balíček naša strava Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 60,27 € 08.12.2025 11.12.2025 Faktúra
DFJ0416/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PH Gastro s.r.o. 47481790 90,50 € 08.12.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0507/25 vyúčtovanie el.energie za 11/2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 encare, s.r.o. 52302555 491,01 € 08.12.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0499/25 utierky, deky Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Praktik s.r.o 44491191 329,39 € 05.12.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0502/25 spotrebný materiál do laboratoria Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 BIOHEM SK, a. s. 54519098 20,58 € 05.12.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0501/25 spotrebný materiál do laboratoria Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 STELACHEM spol. s r. o. 56627921 35,83 € 05.12.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0497/25 upratovanie za 11/2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Verve Facility Services, s.r.o. 48264695 1 586,70 € 04.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFJ0409/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 25,37 € 04.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFJ0410/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 253,68 € 04.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFJ0411/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 595,04 € 04.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB0498/25 lekársky spirometer a náustky Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 UNIZDRAV, s.r.o. 36515388 348,20 € 04.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFJ0412/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 362,46 € 04.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB0495/25 telef. poplatky za 11/25, PBX nájom za 12/25 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Slovak Telekom 35763469 279,09 € 04.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB0496/25 služobné mobilné telefóny za 11/2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Slovak Telekom 35763469 97,72 € 04.12.2025 09.12.2025 Faktúra