Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0527/25 spotrebný materiál pre masérov Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 iM3 s.r.o. 45853461 750,85 € 17.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0528/25 kuchynské nádoby - krúžková činnosť Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Hudec Jaroslav -DP 30730937 223,38 € 17.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFS0012/25 vianočné posedenie zamestnancov Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Molnár Alexander 33215031 103,98 € 17.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFJ0431/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 872,64 € 17.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFS0009/25 vianočné posedenie zamestnancov Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 148,63 € 16.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFJ0426/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 42,55 € 16.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFS0008/25 vianočné posedenie zamestnancov Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Gašparík Róbert 36282782 79,88 € 16.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0523/25 ochranné pracovné pomôcky Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Lukáš Minarovič 43617603 137,24 € 15.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFS0010/25 vianočné posedenie zamestnancov Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 125,42 € 15.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFS0011/25 vianočné posedenie zamestnancov Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 18,59 € 15.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFJ0427/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 594,79 € 15.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFJ0428/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 76,61 € 15.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFJ0429/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 109,83 € 15.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0522/25 kuchynské spotrebiče - krúžková činnosť Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Elektromax 34424661 836,51 € 15.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFJ0430/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PH Gastro s.r.o. 47481790 48,73 € 15.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0526/25 Nový zákon o školskej správe Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 RAABE s.r.o 31791620 35,00 € 15.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0525/25 spracovanie a odvysielanie PR príspevku Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mestská televízia 36219681 399,75 € 15.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0517/25 kancelárske skrine Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ABAmet, s.r.o. 47966947 6 020,85 € 12.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFB0516/25 vodné, stočné za 11/25, zrážková voda 11/2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Trnavská vodárenská spol. 36252484 1 540,46 € 12.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFB0520/25 čistiace prostriedky Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Tatrachema v.d. 31434193 1 007,21 € 12.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFB0521/25 čistiace prostriedky do šj Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Tatrachema v.d. 31434193 938,05 € 12.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFS0007/25 preprava autobusom Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 AD TORNADO 47243881 369,00 € 12.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFB0518/25 tonery Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP s. r. o. 55128912 665,65 € 12.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFB0519/25 tonery Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP s. r. o. 55128912 1 122,74 € 12.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFJ0425/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 216,10 € 12.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFJ0422/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 56,65 € 11.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFJ0423/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 284,11 € 11.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFJ0424/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 611,28 € 11.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFB0515/25 spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Železiarstvo TGR s.r.o. 52116433 1 184,93 € 11.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFJ0421/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Gašparík Róbert 36282782 977,86 € 11.12.2025 16.12.2025 Faktúra