DFP0018/25 |
reklamné predmety - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AGART s.r.o. |
36832766 |
|
1 396,83 € |
07.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0272/25 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
07.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0271/25 |
ochrana objektu za 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
60,76 € |
06.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0268/25 |
služobné mobilné telefóny za 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
68,71 € |
05.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0269/25 |
telef. poplatky za 7/25, PBX nájom za 8/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
268,12 € |
05.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0270/25 |
služby v oblasti GDPR za 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
430,50 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0264/25 |
el.energia za 8/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 070,38 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0266/25 |
odborné poradenské konzultácie za 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
01.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0265/25 |
túv za 7/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
342,48 € |
31.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0267/25 |
oprava omietok a maľovanie stien - škola a šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
36 750,44 € |
30.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0263/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
88,34 € |
24.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0261/25 |
inzercia v novinách |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
86,35 € |
21.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0262/25 |
čalúnenie dverí |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Peter Kreutzinger - KROJCO ČAL |
40627837 |
|
480,00 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0260/25 |
prístup na portál VSSR na rok 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
17.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0012/25 |
stavebné práce za 6/2025- rekonštrukcia ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
REKOMPLETT |
46079327 |
|
29 428,89 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0011/25 |
stavebný dozor - rekonštrukcia ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Róbert Helm |
22696695 |
|
1 350,00 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0014/25 |
ubytovanie, kultúra, transfer- Erasmus+ - žiaci Sicília |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Associazione Artistica Culturale "A Rocca" |
03552790838 |
|
5 360,00 € |
17.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0016/25 |
ubytovanie, kultúra, transfer- Erasmus+ - učiteľ Sicília |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Associazione Artistica Culturale "A Rocca" |
03552790838 |
|
339,20 € |
17.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0259/25 |
tlačivá na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
157,40 € |
15.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0258/25 |
vodné, stočné za 6/25, zrážková voda 4-6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
2 065,82 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0013/25 |
letenky na Sicíliu - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ASIANA spol. s r.o. |
49704362 |
|
3 619,00 € |
11.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0254/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
67,63 € |
11.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
26,68 € |
11.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0256/25 |
tonery, servisné práce |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
788,95 € |
11.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/25 |
oprava VIVIS zariadenia a servis IT |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
731,85 € |
11.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0252/25 |
odborná prehliadka výťahu za 3.Q.2025 v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ELVYT |
31419143 |
|
61,50 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0251/25 |
servisný poplatok za el. nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,50 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0253/25 |
odber tepla za 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
10 688,41 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0250/25 |
zverejnenie inzerátov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
86,35 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/25 |
servis výťahov za 2.Q.2025 na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
274,39 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |