Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0598/24 kalendár stredné školy Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Petit Press a.s. 35790253 60,00 € 20.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFJ0430/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Molnár Alexander 33215031 1 128,70 € 20.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB0594/24 túv za 12/2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 STEFE Trnava 36277215 416,72 € 20.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB0599/24 microsoft 365 a servis IT Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP s. r. o. 55128912 487,92 € 20.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFJ0432/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Gašparík Róbert 36282782 1 234,76 € 20.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFJ0429/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 MLYNPEK s.r.o. 50320157 482,32 € 20.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB0597/24 upratovacie práce za 12/2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 SSI RSP, s. r. o. 54795320 1 182,62 € 19.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFS0017/24 vianočné posedenie zamestnancov Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Molnár Alexander 33215031 85,91 € 19.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFJ0428/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 525,36 € 19.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFJ0431/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 573,77 € 19.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFS0016/24 vianočné posedenie zamestnancov Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Constancia 13 s.r.o. 47117958 553,00 € 18.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0596/24 fotografické služby Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Štefanka Emil 36985511 300,00 € 18.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB0595/24 workshop Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 POST BELLUM SK 42218012 250,00 € 18.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFP0021/24 ubytovanie - Erasmus+ Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Nemocnice České Budějovice a.s. 26068877 1 199,04 € 18.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB0593/24 chnapky Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Praktik s.r.o 44491191 179,40 € 17.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0592/24 online seminár Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 JUDr. Danica Bedlovičová spol.s r.o. 50341286 60,00 € 17.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFJ0426/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 38,88 € 17.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFS0013/24 vianočné posedenie zamestnancov Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 210,74 € 17.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0590/24 televízor a jeho montáž Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP s. r. o. 55128912 1 649,00 € 17.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFJ0427/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 344,57 € 17.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFS0014/24 vianočné posedenie zamestnancov Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 DumanD s. r. o. 46495355 384,00 € 17.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0580/24 kancelárske potreby Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ST Trade 44883471 1 618,92 € 16.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFJ0420/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 609,16 € 16.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFJ0421/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 51,47 € 16.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFJ0422/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 178,42 € 16.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFJ0423/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 84,16 € 16.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFS0010/24 vianočné posedenie zamestnancov Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 22,49 € 16.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFS0011/24 vianočné posedenie zamestnancov Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 162,01 € 16.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0587/24 revízia el. rozvodov Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 EKO TN s.r.o. 36337391 6 500,00 € 16.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFJ0424/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 701,05 € 16.12.2024 20.12.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »