Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0166/25 tlačivá Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ŠEVT a.s. 31331131 317,40 € 07.05.2025 07.05.2025 Faktúra
DFJ0170/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 173,50 € 05.05.2025 07.05.2025 Faktúra
DFJ0172/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Molnár Alexander 33215031 1 422,71 € 05.05.2025 07.05.2025 Faktúra
DFJ0171/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Gašparík Róbert 36282782 573,41 € 05.05.2025 07.05.2025 Faktúra
DFB0153/25 el. energia za 5/2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 encare, s.r.o. 52302555 2 070,38 € 02.05.2025 07.05.2025 Faktúra
DFB0155/25 odborné poradenské konzultácie za 5/2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. 55983626 60,00 € 02.05.2025 07.05.2025 Faktúra
DFB0152/25 túv za 4/25 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 STEFE Trnava 36277215 408,16 € 30.04.2025 07.05.2025 Faktúra
DFB0154/25 rýchlovarná kanvica a mikrovlnka Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Elektromax 34424661 218,89 € 30.04.2025 07.05.2025 Faktúra
DFJ0166/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 297,54 € 30.04.2025 07.05.2025 Faktúra
DFB0151/25 stoličky Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 MY DVA Slovakia, s.r.o. 35937548 602,70 € 29.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFP0008/25 ubytovanie- Erasmus+ Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 S-V cz s.r.o. Hotel U Tří hrušek 26049058 541,00 € 29.04.2025 06.05.2025 Faktúra
DFB0150/25 čistiace prostriedky do šj Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Tatrachema v.d. 31434193 86,72 € 28.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFJ0163/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 536,40 € 28.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0149/25 oprava varného kotla v šj Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Miroslav Prvý Servis - GZ 40197131 472,07 € 28.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFJ0162/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PH Gastro s.r.o. 47481790 90,50 € 28.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0147/25 účastnícky poplatok za seminár Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 VESNA n.o. 45739153 39,96 € 24.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFJ0161/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Gašparík Róbert 36282782 315,86 € 24.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFJ0159/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PH Gastro s.r.o. 47481790 55,69 € 24.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0145/25 odborné poradenské konzultácie za 4/2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. 55983626 60,00 € 23.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0148/25 suroviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ECOMED 11943254 170,13 € 23.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFJ0157/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 204,25 € 23.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0146/25 spotrebný materiál do šj Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ST Trade 44883471 181,94 € 22.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFJ0148/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 499,07 € 16.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFB0138/25 tabletová soľ Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ProDES 36343692 146,12 € 15.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFB0140/25 spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 EUROLAB LAMBDA a.s. 35869429 57,49 € 15.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFJ0151/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 352,49 € 15.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFJ0152/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 989,27 € 14.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFB0135/25 skrinková kuchynská zostava Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 MY DVA Slovakia, s.r.o. 35937548 6 148,77 € 14.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFB0136/25 vstavaná chladnička s mrazničkou Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 MY DVA Slovakia, s.r.o. 35937548 605,90 € 14.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFB0137/25 oprava stoličiek Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 MY DVA Slovakia, s.r.o. 35937548 1 020,90 € 14.04.2025 24.04.2025 Faktúra