Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP0018/25 reklamné predmety - Erasmus+ Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 AGART s.r.o. 36832766 1 396,83 € 07.08.2025 11.08.2025 Faktúra
DFB0272/25 balíček naša strava Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 60,27 € 07.08.2025 11.08.2025 Faktúra
DFB0271/25 ochrana objektu za 7/2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ŽOS Bezpečnosť spol.sro 36237922 60,76 € 06.08.2025 11.08.2025 Faktúra
DFB0268/25 služobné mobilné telefóny za 7/2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Slovak Telekom 35763469 68,71 € 05.08.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB0269/25 telef. poplatky za 7/25, PBX nájom za 8/25 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Slovak Telekom 35763469 268,12 € 05.08.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB0270/25 služby v oblasti GDPR za 8/2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 i-Secure, s. r. o. 50176382 430,50 € 05.08.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0264/25 el.energia za 8/25 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 encare, s.r.o. 52302555 2 070,38 € 04.08.2025 06.08.2025 Faktúra
DFB0266/25 odborné poradenské konzultácie za 8/2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. 55983626 60,00 € 01.08.2025 06.08.2025 Faktúra
DFB0265/25 túv za 7/25 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 STEFE Trnava 36277215 342,48 € 31.07.2025 06.08.2025 Faktúra
DFB0267/25 oprava omietok a maľovanie stien - škola a šj Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Turoň Lukáš 46211080 36 750,44 € 30.07.2025 06.08.2025 Faktúra
DFB0263/25 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Lindstrom 35742364 88,34 € 24.07.2025 30.07.2025 Faktúra
DFB0261/25 inzercia v novinách Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 REGIONPRESS, s.r.o. 36252417 86,35 € 21.07.2025 28.07.2025 Faktúra
DFB0262/25 čalúnenie dverí Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Peter Kreutzinger - KROJCO ČAL 40627837 480,00 € 21.07.2025 30.07.2025 Faktúra
DFB0260/25 prístup na portál VSSR na rok 2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 233,70 € 17.07.2025 17.07.2025 Faktúra
DFK0012/25 stavebné práce za 6/2025- rekonštrukcia ši Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 REKOMPLETT 46079327 29 428,89 € 17.07.2025 30.07.2025 Faktúra
DFK0011/25 stavebný dozor - rekonštrukcia ŠI Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Ing. Róbert Helm 22696695 1 350,00 € 17.07.2025 30.07.2025 Faktúra
DFP0014/25 ubytovanie, kultúra, transfer- Erasmus+ - žiaci Sicília Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Associazione Artistica Culturale "A Rocca" 03552790838 5 360,00 € 17.07.2025 11.08.2025 Faktúra
DFP0016/25 ubytovanie, kultúra, transfer- Erasmus+ - učiteľ Sicília Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Associazione Artistica Culturale "A Rocca" 03552790838 339,20 € 17.07.2025 11.08.2025 Faktúra
DFB0259/25 tlačivá na ši Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ŠEVT a.s. 31331131 157,40 € 15.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0258/25 vodné, stočné za 6/25, zrážková voda 4-6/2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Trnavská vodárenská spol. 36252484 2 065,82 € 14.07.2025 16.07.2025 Faktúra
DFP0013/25 letenky na Sicíliu - Erasmus+ Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ASIANA spol. s r.o. 49704362 3 619,00 € 11.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0254/25 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 CPO s.r.o. 45272816 67,63 € 11.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0255/25 prenájom kopírovacieho zariadenia na ši Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 CPO s.r.o. 45272816 26,68 € 11.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0256/25 tonery, servisné práce Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP s. r. o. 55128912 788,95 € 11.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0257/25 oprava VIVIS zariadenia a servis IT Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP s. r. o. 55128912 731,85 € 11.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0252/25 odborná prehliadka výťahu za 3.Q.2025 v šj Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ELVYT 31419143 61,50 € 10.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0251/25 servisný poplatok za el. nástenku Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 eSoft services s. r. o. 56214952 44,50 € 10.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0253/25 odber tepla za 6/2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 STEFE Trnava 36277215 10 688,41 € 10.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0250/25 zverejnenie inzerátov Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 REGIONPRESS, s.r.o. 36252417 86,35 € 09.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0247/25 servis výťahov za 2.Q.2025 na ši Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 TT - VÝŤAHY s.r.o. 46815147 274,39 € 08.07.2025 11.07.2025 Faktúra