Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFST0121 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 169,75 € 16.03.2026 19.03.2026 Faktúra
26DFPR0007 odborná konferencia- Erasmus+ Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 91,47 € 16.03.2026 19.03.2026 Faktúra
26DFBV0089 koktejlové stolíky Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 TENTino s.r.o. 000000 245,76 € 13.03.2026 18.03.2026 Faktúra
26DFST0116 čistiace prostriedky do šj Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Tatrachema v.d. 31434193 905,10 € 13.03.2026 18.03.2026 Faktúra
26DFST0117 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 674,95 € 13.03.2026 18.03.2026 Faktúra
26DFBV0085 interiérové dvere Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Turoň Lukáš 46211080 35 388,28 € 13.03.2026 18.03.2026 Faktúra
26DFBV0086 nerezové zábradlie Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Turoň Lukáš 46211080 55 345,70 € 13.03.2026 18.03.2026 Faktúra
26DFST0118 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 456,83 € 13.03.2026 18.03.2026 Faktúra
26DFBV0087 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 CPO s.r.o. 45272816 104,78 € 13.03.2026 18.03.2026 Faktúra
26DFBV0090 prenájom kopírovacieho zariadenia na ši Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 CPO s.r.o. 45272816 12,30 € 13.03.2026 18.03.2026 Faktúra
26DFPR0006 ubytovanie, stravovanie - Erasmus+ Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo 00638081 1 059,94 € 13.03.2026 19.03.2026 Faktúra
26DFST0112 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 427,75 € 12.03.2026 17.03.2026 Faktúra
26DFST0113 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 46,55 € 12.03.2026 17.03.2026 Faktúra
26DFST0115 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Gašparík Róbert 36282782 1 422,58 € 12.03.2026 17.03.2026 Faktúra
26DFST0114 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PH Gastro s.r.o. 47481790 69,62 € 12.03.2026 17.03.2026 Faktúra
26DFBV0088 servis zelenej steny 3/26 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 LIKO - S, spol. s r.o. 31379702 202,64 € 12.03.2026 18.03.2026 Faktúra
26DFBV0082 spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ECOMED 11943254 154,35 € 11.03.2026 17.03.2026 Faktúra
26DFBV0083 školenie vodičov Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Safety Control - VTZ 44078722 18,45 € 11.03.2026 17.03.2026 Faktúra
26DFBV0074 servisné poplatky za elektronickú nástenku Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 eSoft services s. r. o. 56214952 44,50 € 10.03.2026 13.03.2026 Faktúra
26DFST0109 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 705,05 € 10.03.2026 13.03.2026 Faktúra
26DFBV0081 spracovanie a odvysielanie PR príspevku Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mestská televízia 36219681 399,75 € 10.03.2026 17.03.2026 Faktúra
26DFBV0084 magnetická tabuľa Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 A J Produkty a.s. 36268518 478,47 € 10.03.2026 17.03.2026 Faktúra
26DFBV0080 vyúčtovanie dodávky tepla za 2/2026 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 STEFE Trnava 36277215 12 733,10 € 09.03.2026 11.03.2026 Faktúra
26DFBV0079 vodné, stočné a zrážková voda za 2/2026 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Trnavská vodárenská spol. 36252484 1 127,55 € 09.03.2026 13.03.2026 Faktúra
26DFST0107 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 661,17 € 09.03.2026 13.03.2026 Faktúra
26DFST0108 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 74,10 € 09.03.2026 13.03.2026 Faktúra
26DFST0110 balíček naša strava Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 64,37 € 09.03.2026 13.03.2026 Faktúra
26DFBV0077 spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 BIOHEM SK, a. s. 54519098 65,76 € 09.03.2026 13.03.2026 Faktúra
26DFBV0078 vyúčtovanie el. energie za 2/2026 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 encare, s.r.o. 52302555 278,99 € 09.03.2026 13.03.2026 Faktúra
26DFBV0075 Praktická personalistika - 3/2026 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Dr.Josef Raabe Slovensko s. r . o. 35908718 50,80 € 06.03.2026 13.03.2026 Faktúra