Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0290/25 tabletová soľ Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ProDES 36343692 182,66 € 28.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0291/25 túv za 8/25 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 STEFE Trnava 36277215 304,95 € 28.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0289/25 sieť do telocvične Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. 36556858 2 086,17 € 27.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFJ0255/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PH Gastro s.r.o. 47481790 33,02 € 26.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFB0292/25 Praktická personalistika - 8/2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 RAABE s.r.o 31791620 50,00 € 26.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFJ0253/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Molnár Alexander 33215031 215,60 € 25.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFJ0254/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 19,11 € 25.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFB0288/25 oprava žacieho stroja Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Šupa Záhradná technika 11906022 96,58 € 22.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFJ0252/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 326,60 € 21.08.2025 25.08.2025 Faktúra
DFB0286/25 stôl do zborovne Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 DECODOM, spol. s r.o. 36305073 324,15 € 19.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0287/25 stoličky do zborovne Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 DECODOM, spol. s r.o. 36305073 587,90 € 19.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0285/25 sťahovacie služby na ši Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Roman Sawicki - Sťahovanie - Sawicki 35402385 3 368,00 € 19.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFJ0251/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PH Gastro s.r.o. 47481790 6,60 € 19.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFJ0250/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 399,97 € 18.08.2025 20.08.2025 Faktúra
DFB0284/25 servis hasiacich zariadení Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 OBORIL s.r.o. 50588711 1 021,95 € 18.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0283/25 tonery, servis IT a spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP s. r. o. 55128912 637,78 € 18.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0278/25 čistiace prostriedky Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Tatrachema v.d. 31434193 1 769,55 € 14.08.2025 20.08.2025 Faktúra
DFB0280/25 kalibrované teplomery do šj Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 KALIBRA SK s.r.o. 47560894 200,40 € 13.08.2025 20.08.2025 Faktúra
DFB0279/25 postavebné upratovanie na ši Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Verve Facility Services, s.r.o. 48264695 1 439,10 € 12.08.2025 20.08.2025 Faktúra
DFB0281/25 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 CPO s.r.o. 45272816 33,31 € 12.08.2025 20.08.2025 Faktúra
DFB0282/25 prenájom kopírovacieho zariadenia na ši Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 CPO s.r.o. 45272816 23,37 € 12.08.2025 20.08.2025 Faktúra
DFB0275/25 servisné poplatky za elektronickú nástenku Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 eSoft services s. r. o. 56214952 44,50 € 11.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0276/25 vyúčtovanie el.energie za 7/2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 encare, s.r.o. 52302555 -1 360,82 € 11.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0277/25 toner a servis IT Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP s. r. o. 55128912 251,65 € 11.08.2025 20.08.2025 Faktúra
DFK0013/25 stavebný dozor - rekonštrukcia ŠI Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Ing. Róbert Helm 22696695 1 350,00 € 11.08.2025 25.08.2025 Faktúra
DFB0273/25 vodné, stočné za 7/25 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Trnavská vodárenská spol. 36252484 87,93 € 08.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0274/25 odber tepla za 7/2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 STEFE Trnava 36277215 10 644,50 € 08.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFP0018/25 reklamné predmety - Erasmus+ Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 AGART s.r.o. 36832766 1 396,83 € 07.08.2025 11.08.2025 Faktúra
DFB0272/25 balíček naša strava Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 60,27 € 07.08.2025 11.08.2025 Faktúra
DFK0014/25 stavebné práce za 7/2025- rekonštrukcia ši Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 REKOMPLETT 46079327 118 931,20 € 07.08.2025 25.08.2025 Faktúra