Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFPR0006 ubytovanie, stravovanie - Erasmus+ Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo 00638081 1 059,94 € 13.03.2026 19.03.2026 Faktúra
26DFBV0094 tonery, servisné práce, spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP s. r. o. 55128912 1 382,98 € 13.03.2026 21.03.2026 Faktúra
26DFST0112 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 427,75 € 12.03.2026 17.03.2026 Faktúra
26DFST0113 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 46,55 € 12.03.2026 17.03.2026 Faktúra
26DFST0115 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Gašparík Róbert 36282782 1 422,58 € 12.03.2026 17.03.2026 Faktúra
26DFST0114 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PH Gastro s.r.o. 47481790 69,62 € 12.03.2026 17.03.2026 Faktúra
26DFBV0088 servis zelenej steny 3/26 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 LIKO - S, spol. s r.o. 31379702 202,64 € 12.03.2026 18.03.2026 Faktúra
Zmluva č. 10/2026/SZŠTt Dohoda o spolupráci Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava 00607371 Centrum poradenstva a prevencie, M.Sch. Trnavského 398/2, Trnava 37836501 0,00 € 12.03.2026 19.03.2026 PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH riaditeľka školy Zmluva
26DFBV0082 spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ECOMED 11943254 154,35 € 11.03.2026 17.03.2026 Faktúra
26DFBV0083 školenie vodičov Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Safety Control - VTZ 44078722 18,45 € 11.03.2026 17.03.2026 Faktúra
26DFBV0074 servisné poplatky za elektronickú nástenku Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 eSoft services s. r. o. 56214952 44,50 € 10.03.2026 13.03.2026 Faktúra
26DFST0109 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 705,05 € 10.03.2026 13.03.2026 Faktúra
26DFBV0081 spracovanie a odvysielanie PR príspevku Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mestská televízia 36219681 399,75 € 10.03.2026 17.03.2026 Faktúra
26DFBV0084 magnetická tabuľa Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 A J Produkty a.s. 36268518 478,47 € 10.03.2026 17.03.2026 Faktúra
26DFBV0080 vyúčtovanie dodávky tepla za 2/2026 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 STEFE Trnava 36277215 12 733,10 € 09.03.2026 11.03.2026 Faktúra
26DFBV0079 vodné, stočné a zrážková voda za 2/2026 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Trnavská vodárenská spol. 36252484 1 127,55 € 09.03.2026 13.03.2026 Faktúra
26DFST0107 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 661,17 € 09.03.2026 13.03.2026 Faktúra
26DFST0108 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 74,10 € 09.03.2026 13.03.2026 Faktúra
26DFST0110 balíček naša strava Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 64,37 € 09.03.2026 13.03.2026 Faktúra
26DFBV0077 spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 BIOHEM SK, a. s. 54519098 65,76 € 09.03.2026 13.03.2026 Faktúra