Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFST0013 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 104,76 € 14.01.2026 10.02.2026 Faktúra
DFB0575/25 vyúčtovanie dodávky plynu za rok 2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 1 140,92 € 14.01.2026 12.02.2026 Faktúra
26DFST0010 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 796,31 € 13.01.2026 10.02.2026 Faktúra
26DFST0011 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Gašparík Róbert 36282782 319,54 € 13.01.2026 10.02.2026 Faktúra
26DFST0012 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 154,30 € 13.01.2026 10.02.2026 Faktúra
DFB0576/25 vodné, stočné a zrážková voda za 12/2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Trnavská vodárenská spol. 36252484 1 222,63 € 13.01.2026 12.02.2026 Faktúra
0009/26 V rámci programu Erasmus+,projekt č.2025-1-SK01-KA121-VET-000309472 si u Vás objednávame transfer pre 5 osôb v termíne 22.02.2026 do Znojma a dňa 27.02.2026 späť do Trnavy, PHZ 650 €. Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM 17542154 0,00 € 12.01.2026 12.01.2026 Objednávka
Zmluva č. 2/2026/SZŠTt CONTRACT FOR THE PROVISION OF SERVICES in connection with the implementation of a project under the Erasmus+ program Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava 00607371 PARAGON LIMITED C344186 795,00 € 12.01.2026 23.06.2026 13.01.2026 PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH riaditeľka školy Zmluva
0010/26 objednávame si u Vás lyžiarsky kurz pre 19 žiakov v termíne od 26.1.-30.1.2026 PHZ 2850 € Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 MGH s.r.o. 35737778 0,00 € 12.01.2026 19.01.2026 Objednávka
26DFST0007 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 94,48 € 12.01.2026 10.02.2026 Faktúra
26DFST0008 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 796,91 € 12.01.2026 10.02.2026 Faktúra
26DFST0009 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 338,02 € 12.01.2026 10.02.2026 Faktúra
DFB0577/25 vyúčtovanie - doplatok za výtlačky 1-12/2025 Finančný spravodaj Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 TIRNA, vydavateľské družstvo 36750697 34,15 € 12.01.2026 12.02.2026 Faktúra
26DFBV0008 servisné poplatky za elektronickú nástenku Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 eSoft services s. r. o. 56214952 44,50 € 12.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB0571/25 vyúčtovanie el. energie za 12/2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 encare, s.r.o. 52302555 173,06 € 12.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB0573/25 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 CPO s.r.o. 45272816 55,39 € 12.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB0574/25 prenájom kopírovacieho zariadenia na ši Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 CPO s.r.o. 45272816 17,71 € 12.01.2026 12.02.2026 Faktúra
26DFST0003 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 427,03 € 09.01.2026 10.02.2026 Faktúra
DFB0561/25 kancelárske kreslá na ši Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mobelix SK, s.r.o. 35903414 318,00 € 08.01.2026 09.01.2026 Faktúra
26DFST0001 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 70,62 € 08.01.2026 10.02.2026 Faktúra