| 26DFBV0043 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
76,11 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0044 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
29,57 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0042/26 |
objednávame si u Vás emisnú prehliadku a STK na služobné auto Škoda Fabia TT828BR
PHZ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
0,00 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0040/26 |
objednávame si u Vás opravu automatických pipiet
2 x pipeta objem 1-5 ml
1 x pipeta objem 2 ml
PHZ 162,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
0,00 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0041/26 |
objednávame si u Vás tovar dľa cenovej ponuky PK-013/26
PHZ 4 908,94 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
0,00 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0035 |
predplatné - Katalóg podporných opatrení v školstve |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s. r . o. |
35908718 |
|
29,90 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0037 |
odber tepla za 1/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
13 448,78 € |
09.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFST0065 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
674,83 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0036 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Centralchem |
31625444 |
|
46,13 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0034 |
vyúčtovanie el. energie za 1/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 294,78 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0066 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
737,19 € |
09.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0067 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
105,26 € |
09.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0064 |
spotrebný materiál do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Hudec Jaroslav -DP |
30730937 |
|
162,00 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0063 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0038/26 |
objednávame si u Vás maliarske práce a opravu podlahy po havarijnom stave
PHZ 4 732,05 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
0,00 € |
05.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0039/26 |
Objednávame si u Vás hadicu a sprchu na batérie. PHZ 160€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Hudec Jaroslav -DP |
30730937 |
|
0,00 € |
05.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0055 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
363,01 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0054 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
160,11 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0058 |
spotrebný materiál do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
213,20 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0031 |
preambuly |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
|
20,29 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |