Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0274 el.energia za 8/2026 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 encare, s.r.o. 52302555 1 742,87 € 03.08.2026 08.08.2026 Faktúra
26DFBV0282 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 CPO s.r.o. 45272816 42,94 € 03.08.2026 11.08.2026 Faktúra
26DFBV0276 túv za 7/2026 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 STEFE Trnava 36277215 396,60 € 31.07.2026 08.08.2026 Faktúra
26DFBV0273 výmena akumulátora v záložnom zdroji Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ŽOS bezpečnosť 1 s.r.o. 36703176 59,53 € 30.07.2026 07.08.2026 Faktúra
26DFBV0271 servis zelenej steny 7/26 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 LIKO - S, spol. s r.o. 31379702 202,64 € 29.07.2026 07.08.2026 Faktúra
26DFBV0270 nábytok na ši Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 MY DVA Slovakia, s.r.o. 35937548 74 915,79 € 21.07.2026 20.08.2026 Faktúra
26DFBV0268 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Lindstrom 35742364 88,34 € 20.07.2026 28.07.2026 Faktúra
26DFBV0269 upratovacie vozíky Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 B2B Partner s.r.o. 44413467 624,84 € 20.07.2026 28.07.2026 Faktúra
26DFBV0267 vodné, stočné a zrážková voda za 6/2026 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Trnavská vodárenská spol. 36252484 1 376,74 € 17.07.2026 22.07.2026 Faktúra
26DFBV0266 servis výťahov za 2.Q.2026 na ši Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 TT - VÝŤAHY s.r.o. 46815147 285,37 € 15.07.2026 18.07.2026 Faktúra
26DFPR0015 ubytovanie na Sicílii - študenti, Erasmus+ Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Associazione Artistica Culturale "A Rocca" 03552790838 3 316,80 € 15.07.2026 20.08.2026 Faktúra
26DFPR0017 ubytovanie na Sicílii - učiteľ, Erasmus+ Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Associazione Artistica Culturale "A Rocca" 03552790838 356,80 € 15.07.2026 20.08.2026 Faktúra
26DFST0303 odborná prehliadka výťahu za 3.Q.2026 v šj Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ELVYT 31419143 61,50 € 10.07.2026 15.07.2026 Faktúra
26DFBV0265 poplatok za el. výplatné pásky 4-6/2026 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 43,70 € 10.07.2026 15.07.2026 Faktúra
26DFBV0264 odber tepla za 6/2026 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 STEFE Trnava 36277215 10 735,80 € 09.07.2026 14.07.2026 Faktúra
26DFBV0263 obrusy Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Praktik s.r.o 44491191 307,91 € 09.07.2026 15.07.2026 Faktúra
26DFST0302 balíček naša strava Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 64,37 € 07.07.2026 10.07.2026 Faktúra
26DFBV0261 vyúčtovanie el. energie za 6/2026 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 encare, s.r.o. 52302555 363,94 € 07.07.2026 10.07.2026 Faktúra
26DFBV0262 reklamný príspevok Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mestská televízia 36219681 450,18 € 07.07.2026 11.07.2026 Faktúra
0122/26 objednávame si u Vás: 105 ks obrusy 70x90 cm 41 ks obrusy 130X80 cm PHZ 251,- Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Praktik s.r.o 44491191 0,00 € 06.07.2026 07.07.2026 Objednávka