Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFST0299 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 MLYNPEK s.r.o. 50320157 288,01 € 03.07.2026 09.07.2026 Faktúra
26DFBV0251 preddavok - Finančný spravodaj na rok 2026 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 25,00 € 02.07.2026 04.07.2026 Faktúra
26DFBV0247 servisné poplatky za elektronickú nástenku za 7/26 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 eSoft services s. r. o. 56214952 47,00 € 02.07.2026 08.07.2026 Faktúra
26DFBV0244 spotrebný materiál na ši Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Hudec Jaroslav -DP 30730937 604,08 € 02.07.2026 08.07.2026 Faktúra
26DFST0296 kuchynský odpad za 6/2026 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FCC Trnava s.r.o 31449697 172,20 € 02.07.2026 08.07.2026 Faktúra
26DFBV0246 odborné poradenské konzultácie za 7/2026 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. 55983626 60,00 € 02.07.2026 08.07.2026 Faktúra
26DFST0297 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 46,48 € 02.07.2026 08.07.2026 Faktúra
26DFBV0245 služby v oblasti GDPR za 7/2026 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 i-Secure, s. r. o. 50176382 430,50 € 02.07.2026 08.07.2026 Faktúra
26DFST0298 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 343,17 € 02.07.2026 08.07.2026 Faktúra
26DFBV0250 el.energia za 7/2026 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 encare, s.r.o. 52302555 1 742,87 € 02.07.2026 08.07.2026 Faktúra
26DFBV0248 prenájom kopírovacieho zariadenia na ši Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 CPO s.r.o. 45272816 22,68 € 02.07.2026 08.07.2026 Faktúra
26DFBV0249 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 CPO s.r.o. 45272816 64,83 € 02.07.2026 08.07.2026 Faktúra
26DFBV0255 deky, obrusy Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Praktik s.r.o 44491191 654,30 € 02.07.2026 09.07.2026 Faktúra
26DFBV0257 ochrana objektu za 6/2026 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ŽOS Bezpečnosť spol.sro 36237922 62,73 € 02.07.2026 09.07.2026 Faktúra
26DFBV0256 spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Elektro KAREL 35172746 19,80 € 02.07.2026 09.07.2026 Faktúra
26DFBV0254 teambuilding pre zamestnancov Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 MEDIAFLASH, s.r.o. 45943826 1 928,00 € 02.07.2026 09.07.2026 Faktúra
26DFBV0258 servis zelenej steny 6/26 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 LIKO - S, spol. s r.o. 31379702 202,64 € 02.07.2026 09.07.2026 Faktúra
0119/26 objednávame si u Vás 13 ks šatňové šesťdverové skrine na sokli "Z" PHZ 4998,27 € Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 MY DVA Slovakia, s.r.o. 35937548 0,00 € 30.06.2026 01.07.2026 Objednávka
26DFBV0243 kancelárske potreby Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ST Trade 44883471 308,60 € 30.06.2026 08.07.2026 Faktúra
26DFST0295 spotrebný materiál do šj Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ST Trade 44883471 12,80 € 30.06.2026 08.07.2026 Faktúra