| DFK0003/25 |
rekonštrukcia ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
REKOMPLETT |
46079327 |
|
71 574,99 € |
10.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
odber tepla za 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
13 133,61 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MIKA GASTRO |
47052988 |
|
271,44 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 99/2024/SZŠTt) |
dodatok č. 1 k zmluve |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
REKOMPLETT s.r.o. |
46079327 |
|
629 331,55 € |
06.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0032/25 |
Objednávame si u Vás tovar PHZ 230€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MIKA GASTRO |
47052988 |
|
0,00 € |
06.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0029/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
284,62 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
54,43 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
352,68 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
99,70 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0031/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 452€ s DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
0,00 € |
05.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0032/25 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
479,27 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
260,73 € |
05.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
949,11 € |
05.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
členský príspeok - Dofe |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
The Duke of Edinburghs International Award Slovensko |
42418232 |
|
2 320,00 € |
05.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 26/2025/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 22/2025 |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Ottinger Títus |
|
|
130,00 € |
04.02.2025 |
05.02.2025 |
08.02.2025 |
04.02.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0030/25 |
ochrana objektu za 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
47,11 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
kuchynský odpad za 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
86,10 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
podlahové značky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŠPORTUJEME, s. r. o. |
44484828 |
|
100,84 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
služobné mobilné telefóny za 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
68,59 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |