| DFJ0134/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
1 136,64 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
112,62 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
253,26 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
641,14 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
76,58 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
441,48 € |
02.04.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0078/25 |
V rámci projektu Erasmus+, číslo 2024-1-SK01-KA121-VET-000200167 si u Vás objednávame letenky do Oviedo - Španielsko,PHZ 2530 €. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ASIANA spol. s r.o. |
49704362 |
|
0,00 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0116/25 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Interpharm Slovakia |
35789841 |
|
152,52 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
88,59 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
99,70 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
43,00 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
kuchynský odpad za 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
123,00 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
377,56 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
služby v oblasti BOZP za 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
479,70 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0072/25 |
Objednávame si u vás tovar podľa dohody. PHZ 7000€bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0073/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 10000€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0074/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 10000€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0075/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 18000€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0076/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 18000€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0077/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 1000€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |