DFB0045/25 |
čistenie kanalizácie v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
172,20 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0003/25 |
letenky do Turecka |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ASIANA spol. s r.o. |
49704362 |
|
434,00 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0036/25 |
objednávame si u Vás opravu prístroja SPINLAB
PHZ 360,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
0,00 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
DFJ0065/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
151,36 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
90,06 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
38,72 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0061/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
126,32 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0062/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
165,11 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0063/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
98,63 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0064/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
1 106,16 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0033/25 |
V rámci projektu Erasmus+, číslo 2024-1-HR01-KA220-VET-000255960 (WP3) si u Vás objednávame 2 ks leteniek do Turecka,PHZ 480 €. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ASIANA spol. s r.o. |
49704362 |
|
0,00 € |
12.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
0034/25 |
objednávame si u Vás čistenie kanalizácie v ŠJ
PHZ 140,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
0,00 € |
12.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
DFJ0059/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
191,00 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0060/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
378,20 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/25 |
ubytovanie a strava na LV |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PSP Morava, s.r.o. |
36510891 |
|
7 650,00 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/25 |
papierové rolky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
iM3 s.r.o. |
45853461 |
|
162,28 € |
11.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0058/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
842,15 € |
11.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/25 |
vyúčtovanie el. energie za 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
727,60 € |
11.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/25 |
servisné poplatky za el. nástenku 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,50 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0053/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
53,36 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |