Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0051/25 microsoft 365 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP s. r. o. 55128912 377,12 € 21.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFJ0076/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Molnár Alexander 33215031 1 356,49 € 21.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFJ0072/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 198,80 € 21.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFJ0073/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Gašparík Róbert 36282782 1 376,75 € 21.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFJ0074/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 394,70 € 21.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFJ0075/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 MLYNPEK s.r.o. 50320157 514,69 € 21.02.2025 10.03.2025 Faktúra
0038/25 V rámci programu Erasmus+, projekt č.2024-1-SK01-KA121-VET-000200167 si u Vás objednávame ubytovanie pre 4 osoby s raňajkami v termíne od 22.04.2025 do 25.04.2025, PHZ 550 €. Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 S-V cz s.r.o. Hotel U Tří hrušek 26049058 0,00 € 20.02.2025 20.02.2025 Objednávka
DFJ0070/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 658,20 € 20.02.2025 10.03.2025 Faktúra
0037/25 V rámci programu Erasmus+, projekt č.2024-1-SK01-KA121-VET-000200167 si u Vás objednávame reklamné predmety,PHZ 400 €. Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 AGART s.r.o. 36832766 0,00 € 19.02.2025 19.02.2025 Objednávka
DFB0050/25 oprava prístroja Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ECOMED 11943254 442,80 € 19.02.2025 24.02.2025 Faktúra
DFJ0071/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 538,89 € 19.02.2025 24.02.2025 Faktúra
DFJ0069/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PH Gastro s.r.o. 47481790 52,84 € 18.02.2025 24.02.2025 Faktúra
DFJ0066/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 563,78 € 17.02.2025 19.02.2025 Faktúra
DFJ0068/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 364,80 € 17.02.2025 19.02.2025 Faktúra
DFB0048/25 ubytovanie a stravovanie počas LV Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PSP Morava, s.r.o. 36510891 6 450,00 € 17.02.2025 20.02.2025 Faktúra
DFB0047/25 Legislatíva pre školy- 2/2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 RAABE s.r.o 31791620 49,50 € 17.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFB0049/25 Kariéra v školstve - 2/2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 RAABE s.r.o 31791620 49,50 € 17.02.2025 24.02.2025 Faktúra
DFJ0067/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 176,73 € 17.02.2025 10.03.2025 Faktúra
0035/25 objednávame si u Vás tlačivá: 7 ks 49 500 0 069 Denník výchovnej skupiny pre ŠI 50 ks 49 502 0 047 Osobný spis dieťaťa alebo žiaka ŠI 50 ks 49 506 0 Záznamy o neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka v ŠI PHZ Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ŠEVT a.s. 31331131 0,00 € 14.02.2025 14.02.2025 Objednávka
DFB0044/25 revízia klimatizácie Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Techklima s.r.o. 00000000 186,71 € 14.02.2025 18.02.2025 Faktúra