Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0067/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 176,73 € 17.02.2025 10.03.2025 Faktúra
0035/25 objednávame si u Vás tlačivá: 7 ks 49 500 0 069 Denník výchovnej skupiny pre ŠI 50 ks 49 502 0 047 Osobný spis dieťaťa alebo žiaka ŠI 50 ks 49 506 0 Záznamy o neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka v ŠI PHZ Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ŠEVT a.s. 31331131 0,00 € 14.02.2025 14.02.2025 Objednávka
DFB0044/25 revízia klimatizácie Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Techklima s.r.o. 00000000 186,71 € 14.02.2025 18.02.2025 Faktúra
DFB0045/25 čistenie kanalizácie v šj Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. 51902877 172,20 € 14.02.2025 18.02.2025 Faktúra
DFP0003/25 letenky do Turecka Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ASIANA spol. s r.o. 49704362 434,00 € 14.02.2025 18.02.2025 Faktúra
0036/25 objednávame si u Vás opravu prístroja SPINLAB PHZ 360,- € bez DPH Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ECOMED 11943254 0,00 € 14.02.2025 18.02.2025 Objednávka
DFJ0065/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 151,36 € 14.02.2025 19.02.2025 Faktúra
DFB0042/25 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 CPO s.r.o. 45272816 90,06 € 13.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0043/25 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 CPO s.r.o. 45272816 38,72 € 13.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFJ0061/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 126,32 € 13.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFJ0062/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PH Gastro s.r.o. 47481790 165,11 € 13.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFJ0063/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 98,63 € 13.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFJ0064/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 1 106,16 € 13.02.2025 10.03.2025 Faktúra
0033/25 V rámci projektu Erasmus+, číslo 2024-1-HR01-KA220-VET-000255960 (WP3) si u Vás objednávame 2 ks leteniek do Turecka,PHZ 480 €. Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ASIANA spol. s r.o. 49704362 0,00 € 12.02.2025 12.02.2025 Objednávka
0034/25 objednávame si u Vás čistenie kanalizácie v ŠJ PHZ 140,- € bez DPH Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. 51902877 0,00 € 12.02.2025 12.02.2025 Objednávka
DFJ0059/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 191,00 € 12.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFJ0060/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 378,20 € 12.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0041/25 ubytovanie a strava na LV Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PSP Morava, s.r.o. 36510891 7 650,00 € 12.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0039/25 papierové rolky Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 iM3 s.r.o. 45853461 162,28 € 11.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFJ0058/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Gašparík Róbert 36282782 842,15 € 11.02.2025 14.02.2025 Faktúra