Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0067/25 objednávame si u Vás: 1 ks pravý ramenný kĺb na figurínu 90,- € bez DPH 1 ks pravé rameno 110,- € bez DPH 2 ks šrób 10,- €/ks 3 ks 70300 - Model paže pro nácvik venepunkce – pokročilý 992,- € bez DPH/ks PHZ 3 196,- € bez DPH Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 HELAGO-SK s.r.o. 47479256 0,00 € 13.03.2025 13.03.2025 Objednávka
0069/25 objednávame si u Vás vône do difuzérov a 12 ks difuzérov na toalety PHZ 2 160,97 € Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mušla s.r.o. 47592265 0,00 € 13.03.2025 17.03.2025 Objednávka
DFB0083/25 suroviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 SARSTEDT spol. s r.o. 31359825 29,10 € 13.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFJ0098/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 96,32 € 13.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0088/25 suroviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 STELACHEM spol. s r. o. 56627921 138,99 € 13.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0090/25 vône do difuzérov Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mušla s.r.o. 47592265 2 658,00 € 13.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFJ0097/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 700,64 € 13.03.2025 31.03.2025 Faktúra
0066/25 objednávame si u Vás kameru a čistenie kanalizácie v ŠJ PHZ 216,- € bez DPH Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. 51902877 0,00 € 12.03.2025 12.03.2025 Objednávka
DFB0085/25 prenájom kopírovacieho zariadenia- škola Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 CPO s.r.o. 45272816 101,60 € 12.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0086/25 prenájom kopírovacieho zariadenia- ši Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 CPO s.r.o. 45272816 39,90 € 12.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0082/25 microsoft 365 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP s. r. o. 55128912 363,64 € 12.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0084/25 lieky do lekárničky Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Lekamed, spol. sro 36737607 55,73 € 12.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFJ0096/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 490,75 € 12.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFK0004/25 stavebný dozor - rekonštrukcia ŠI Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Ing. Róbert Helm 22696695 1 350,00 € 11.03.2025 24.03.2025 Faktúra
0064/25 objednávame si u Vás materiál dľa prílohy PHZ 246,- € Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Medplus, s.r.o. 45322040 0,00 € 11.03.2025 11.03.2025 Objednávka
0065/25 objednávame si u Vás tovar dľa prílohy PHZ 30 € Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 SARSTEDT spol. s r.o. 31359825 0,00 € 11.03.2025 11.03.2025 Objednávka
DFB0080/25 vodné, stočné za 2/2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Trnavská vodárenská spol. 36252484 575,81 € 11.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0081/25 čistenie lapača tukov Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. 51902877 246,00 € 11.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFJ0093/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Molnár Alexander 33215031 972,53 € 11.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFJ0090/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 574,51 € 11.03.2025 13.03.2025 Faktúra