Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0220/25 V rámci programu Erasmus+,projekt č.2025-1-SK01-KA121-VET-000309472 si u Vás objednávame rollup, PHZ 180 €. Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 AGART s.r.o. 36832766 0,00 € 13.11.2025 13.11.2025 Objednávka
Zmluva č. 83/2025/SZŠTt Zmluva o nájme nebytových priestorov 65-2025 Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava 00607371 Šulková Iveta, Ing. 130,00 € 13.11.2025 15.11.2025 06.12.2025 14.11.2025 PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 82/2025/SZŠTt Zmluva o nájme nebytových priestorov 67/2025 Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava 00607371 Filipová Eva 130,00 € 12.11.2025 29.11.2025 13.11.2025 PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH riaditeľka školy Zmluva
DFB0460/25 predplatné Didaktika online na rok 2026 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Wolters Kluwer 31348262 109,47 € 12.11.2025 14.11.2025 Faktúra
0219/25 objednávame si u Vás zabezpečenie 2 zamestnancov upratovacieho servisu na 12 dní v novembri 2025 na školu, 5 hod. denne od 15,00 - 20,00 hod. PHZ 1290 € bez DPH Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Verve Facility Services, s.r.o. 48264695 0,00 € 11.11.2025 12.11.2025 Objednávka
DFJ0367/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 24,85 € 11.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFJ0373/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Molnár Alexander 33215031 1 060,79 € 11.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFB0449/25 tonery a servisné práce Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP s. r. o. 55128912 699,14 € 11.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFB0450/25 tonery, spotrebný materiál, servisné práce Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP s. r. o. 55128912 941,85 € 11.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFB0451/25 mimoriadna lekárska prehliadka zamestnanca Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 HWORK PZS s. r. o. 56320817 40,00 € 11.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFJ0371/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 46,02 € 11.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFJ0372/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 926,56 € 11.11.2025 14.11.2025 Faktúra
0218/25 objednávame si u Vás OOPP pre upratovačky a prešivák pre údržbára Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Lukáš Minarovič 43617603 0,00 € 10.11.2025 10.11.2025 Objednávka
DFB0455/25 servisný poplatok za el. nástenku Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 eSoft services s. r. o. 56214952 44,50 € 10.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFJ0364/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 248,41 € 10.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFJ0365/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 873,30 € 10.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFJ0366/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 102,07 € 10.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFJ0368/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 482,91 € 10.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFB0458/25 spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 BIOHEM SK, a. s. 54519098 20,58 € 10.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFB0456/25 výrub stromov a areáli školy Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Habitus Arbor s.r.o. 53552938 2 337,00 € 10.11.2025 14.11.2025 Faktúra