Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0437/24 odborné a poradenské konzultácie za 10/24 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. 55983626 60,00 € 01.10.2024 08.10.2024 Faktúra
DFB0441/24 služby v oblasti GDPR za 10/2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 i-Secure, s. r. o. 50176382 420,00 € 01.10.2024 09.10.2024 Faktúra
DFB0449/24 telef. poplatky za 9/24 a PBX nájom za 10/24 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Slovak Telekom 35763469 271,13 € 01.10.2024 09.10.2024 Faktúra
DFB0446/24 služobné mobilné telefóny za 9/2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Slovak Telekom 35763469 76,02 € 01.10.2024 09.10.2024 Faktúra
DFB0442/24 el. výplatné pásky za 6-8/2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 37,75 € 01.10.2024 09.10.2024 Faktúra
Zmluva č. 66/2024/SZŠTt Zmluva o nájme nebytových priestorov Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 00607371 Grežďo Ondrej, Ing. 80,00 € 30.09.2024 01.10.2024 25.10.2024 30.09.2024 PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 67/2024/SZŠTt Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č.:S14T600249 - dodatok Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 00607371 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 0,00 € 30.09.2024 30.09.2024 PhDr. Katarína Hrašnová PhD. MPH riaditeľka Zmluva
DFB0433/24 DVD na ANJ Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 30,98 € 30.09.2024 04.10.2024 Faktúra
DFJ0307/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 502,36 € 30.09.2024 04.10.2024 Faktúra
DFJ0303/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PH Gastro s.r.o. 47481790 85,80 € 30.09.2024 04.10.2024 Faktúra
DFB0431/24 služby v oblasti BOZP a OPP za 3.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 H & C Safety Group s. r. o. 52724255 468,00 € 30.09.2024 04.10.2024 Faktúra
DFJ0309/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 MLYNPEK s.r.o. 50320157 766,30 € 30.09.2024 04.10.2024 Faktúra
DFJ0308/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Gašparík Róbert 36282782 1 384,06 € 30.09.2024 04.10.2024 Faktúra
DFB0427/24 túv za 9/24 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 STEFE Trnava 36277215 359,09 € 30.09.2024 04.10.2024 Faktúra
DFB0425/24 tonery Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP s. r. o. 55128912 551,10 € 30.09.2024 04.10.2024 Faktúra
DFJ0306/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Molnár Alexander 33215031 1 220,34 € 30.09.2024 04.10.2024 Faktúra
DFJ0305/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 87,96 € 30.09.2024 04.10.2024 Faktúra
DFJ0304/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 829,10 € 30.09.2024 04.10.2024 Faktúra
DFB0430/24 spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 BIOG s.r.o. 34123415 242,00 € 30.09.2024 04.10.2024 Faktúra
DFB0436/24 microsoft 365, spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP s. r. o. 55128912 325,40 € 30.09.2024 08.10.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »