DFB0437/24 |
odborné a poradenské konzultácie za 10/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0441/24 |
služby v oblasti GDPR za 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
420,00 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0449/24 |
telef. poplatky za 9/24 a PBX nájom za 10/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
271,13 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0446/24 |
služobné mobilné telefóny za 9/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
76,02 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0442/24 |
el. výplatné pásky za 6-8/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
37,75 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 66/2024/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Grežďo Ondrej, Ing. |
|
|
80,00 € |
30.09.2024 |
01.10.2024 |
25.10.2024 |
30.09.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Zmluva č. 67/2024/SZŠTt |
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č.:S14T600249 - dodatok |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
0,00 € |
30.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová PhD. MPH |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0433/24 |
DVD na ANJ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
30,98 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0307/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
502,36 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0303/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,80 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0431/24 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 3.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
468,00 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0309/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
766,30 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0308/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 384,06 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0427/24 |
túv za 9/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
359,09 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0425/24 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
551,10 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0306/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 220,34 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0305/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
87,96 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0304/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
829,10 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0430/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOG s.r.o. |
34123415 |
|
242,00 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0436/24 |
microsoft 365, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
325,40 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |