Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0466/24 spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 SOLLAU s.r.o. 29261759 9,70 € 15.10.2024 22.10.2024 Faktúra
0196/24 objednávame si u Vás tovar dľa prílohy PHZ 278,40 € Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 UNIZDRAV, s.r.o. 36515388 0,00 € 14.10.2024 14.10.2024 Objednávka
DFB0469/24 spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Jiří Liška 01919491 96,40 € 14.10.2024 21.10.2024 Faktúra
DFB0468/24 spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FIXTAPE s.r.o. 04054962 121,95 € 14.10.2024 21.10.2024 Faktúra
DFB0467/24 spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Lipt, s.r.o. 45571686 127,17 € 14.10.2024 21.10.2024 Faktúra
DFB0472/24 suroviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mikrochem Trade, s.r.o 35948655 74,93 € 14.10.2024 21.10.2024 Faktúra
DFJ0331/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 938,61 € 14.10.2024 21.10.2024 Faktúra
DFJ0330/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 783,91 € 14.10.2024 21.10.2024 Faktúra
DFJ0326/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PH Gastro s.r.o. 47481790 85,80 € 11.10.2024 16.10.2024 Faktúra
DFJ0325/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 163,05 € 11.10.2024 16.10.2024 Faktúra
DFB0473/24 hygienické potreby Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Scandi s.r.o. 36642983 2 990,78 € 11.10.2024 21.10.2024 Faktúra
0194/24 objednávame si u Vás: 20 kartónov Tork Reflex papierové utierky MIDI kotúč 300 m 857 útr. 1 vrstva, 6 ks krt/40 paleta M4 cena 35,59 €/karton bez DPH 26 kartónov Tork Matic pap. utierky v roli 2 vr. zelené recykl. 150m/600 útržkov 6 ks v krt.H1 cena 44,07 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Scandi s.r.o. 36642983 0,00 € 10.10.2024 10.10.2024 Objednávka
0195/24 Objednávame si u Vás OOPP pre upratovačky a kuchárky PHZ Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Lukáš Minarovič 43617603 0,00 € 10.10.2024 11.10.2024 Objednávka
DFJ0324/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 151,20 € 10.10.2024 15.10.2024 Faktúra
DFJ0323/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 1 259,73 € 10.10.2024 15.10.2024 Faktúra
DFJ0322/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 17,40 € 10.10.2024 15.10.2024 Faktúra
DFJ0321/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 55,21 € 10.10.2024 15.10.2024 Faktúra
DFB0459/24 servisný poplatok za el. nástenku Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 eSoft services s. r. o. 56214952 44,00 € 10.10.2024 15.10.2024 Faktúra
DFJ0329/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 711,42 € 10.10.2024 16.10.2024 Faktúra
DFJ0327/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Gašparík Róbert 36282782 1 355,43 € 10.10.2024 16.10.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »