DFB0266/24 |
reklamný príspevok |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mestská televízia |
36219681 |
|
390,00 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0251/24 |
služby v oblasti GDPR za 6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
420,00 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0250/24 |
el. energia za 6/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 488,48 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0256/24 |
telef. poplatky za 5/24, nájom PBX za 6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
268,90 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0252/24 |
služobné mobilné telefóny za 5/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
75,99 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/24 |
služby v oblasti šikany a kyberšikany za 6/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0216/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
750,00 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/24 |
kuchynský odpad za 5/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
96,00 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0253/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
89,10 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0208/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
525,89 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0209/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
805,17 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/24 |
túv za 5/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
385,69 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0210/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
538,99 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0244/24 |
kancelárske potreby, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
905,81 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0260/24 |
upratovacie služby za 5/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
1 288,80 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0264/24 |
vyúčtovanie el. energie za 5/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-21,61 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0269/24 |
vodné - stočné za 5/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
788,69 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0118/24 |
objednávame si u Vás upratovanie (2 upratovačky) 5 x do týždňa, 6 hod. denne, pracovná doba pondelok - štvrtok od 14,00 - 20,00 hod. v piatok od 12,00 - 18,00 hod. na mesiac jún 2024
PHZ 1320 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
0,00 € |
30.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 46/2024/SZŠTt) |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 48/2024 |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Pilárik Kamil |
|
|
0,00 € |
30.05.2024 |
01.06.2024 |
27.06.2024 |
31.05.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka |
Zmluva |
DFJ0207/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
555,75 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |