Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0266/24 reklamný príspevok Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mestská televízia 36219681 390,00 € 03.06.2024 13.06.2024 Faktúra
DFB0251/24 služby v oblasti GDPR za 6/2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 i-Secure, s. r. o. 50176382 420,00 € 01.06.2024 07.06.2024 Faktúra
DFB0250/24 el. energia za 6/24 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 encare, s.r.o. 52302555 1 488,48 € 01.06.2024 07.06.2024 Faktúra
DFB0256/24 telef. poplatky za 5/24, nájom PBX za 6/2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Slovak Telekom 35763469 268,90 € 01.06.2024 07.06.2024 Faktúra
DFB0252/24 služobné mobilné telefóny za 5/2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Slovak Telekom 35763469 75,99 € 01.06.2024 07.06.2024 Faktúra
DFB0246/24 služby v oblasti šikany a kyberšikany za 6/24 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. 55983626 60,00 € 01.06.2024 07.06.2024 Faktúra
DFJ0216/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Gašparík Róbert 36282782 750,00 € 31.05.2024 07.06.2024 Faktúra
DFB0257/24 kuchynský odpad za 5/2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FCC Trnava s.r.o 31449697 96,00 € 31.05.2024 07.06.2024 Faktúra
DFB0253/24 spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Železiarstvo TGR s.r.o. 52116433 89,10 € 31.05.2024 07.06.2024 Faktúra
DFJ0208/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 525,89 € 31.05.2024 07.06.2024 Faktúra
DFJ0209/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 MLYNPEK s.r.o. 50320157 805,17 € 31.05.2024 07.06.2024 Faktúra
DFB0243/24 túv za 5/2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 STEFE Trnava 36277215 385,69 € 31.05.2024 07.06.2024 Faktúra
DFJ0210/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Molnár Alexander 33215031 538,99 € 31.05.2024 07.06.2024 Faktúra
DFB0244/24 kancelárske potreby, spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ST Trade 44883471 905,81 € 31.05.2024 07.06.2024 Faktúra
DFB0260/24 upratovacie služby za 5/24 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 SANNEA s.r.o. 52860701 1 288,80 € 31.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0264/24 vyúčtovanie el. energie za 5/2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 encare, s.r.o. 52302555 -21,61 € 31.05.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0269/24 vodné - stočné za 5/2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Trnavská vodárenská spol. 36252484 788,69 € 31.05.2024 20.06.2024 Faktúra
0118/24 objednávame si u Vás upratovanie (2 upratovačky) 5 x do týždňa, 6 hod. denne, pracovná doba pondelok - štvrtok od 14,00 - 20,00 hod. v piatok od 12,00 - 18,00 hod. na mesiac jún 2024 PHZ 1320 € Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 SANNEA s.r.o. 52860701 0,00 € 30.05.2024 30.05.2024 Objednávka
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 46/2024/SZŠTt) Dodatok č. 1 k zmluve č. 48/2024 Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 00607371 Pilárik Kamil 0,00 € 30.05.2024 01.06.2024 27.06.2024 31.05.2024 PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH riaditeľka Zmluva
DFJ0207/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 555,75 € 30.05.2024 05.06.2024 Faktúra