DFB0348/24 |
spotrebný materiál, servisné práce |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
186,24 € |
08.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0008/24 |
letenky do Španielska - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ASIANA spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 068,00 € |
07.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0335/24 |
ochrana objektu za 7/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
57,96 € |
07.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0144/24 |
objednávame si u Vás revíziu elektrospotrebičov a náradia
PHZ 4400 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
EKO TN s.r.o. |
36337391 |
|
0,00 € |
06.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
0145/24 |
V rámci programu Erasmus+, projekt č.2024-1-SK01-KA121-VET-000200167 si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky objednávame zhotovenie reklamných predmetov, PHZ 1439,40 €. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AGART s.r.o. |
36832766 |
|
0,00 € |
06.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
0146/24 |
V rámci projektu Erasmus+, číslo 2024-1-SK01-KA121-VET-000200167 si u Vás objednávame 4 ks leteniek do Španielska , PHZ 1068 €. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ASIANA spol. s r.o. |
49704362 |
|
0,00 € |
06.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0338/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
32,40 € |
06.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0334/24 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0007/24 |
výdavky - pobyt Sicília - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Associazione Artistica Culturale "A Rocca" |
03552790838 |
|
2 800,00 € |
05.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0143/24 |
objednávame si u Vás revíziu hasiacich prístrojov
PHZ 1127 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
OBORIL s.r.o. |
50588711 |
|
0,00 € |
02.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0330/24 |
služby v oblasti GDPR za 8/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
420,00 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0331/24 |
el.energia za 8/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 488,48 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0333/24 |
služobné mobilné telefóny za 7/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
75,99 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0332/24 |
telef. poplatky za 7/24 a PBX nájom za 8/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
261,62 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0343/24 |
odborné poradenské konzultácie za 8/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
01.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0142/24 |
objednávame si u Vás upratovanie (2 upratovačky)
pracovná doba od 5.8.- 28.8.2024
5x do týždňa, 5 hod. denne,
pracovná doba od 8,00 - 13,00 hod.
PHZ 925,92 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
0,00 € |
31.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0329/24 |
túv za 7/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
323,63 € |
31.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0337/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
22,80 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0340/24 |
vyúčtovanie el. energie za 7/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-787,83 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0342/24 |
upratovacie služby za 7/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
73,65 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |