Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0348/24 spotrebný materiál, servisné práce Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP s. r. o. 55128912 186,24 € 08.08.2024 22.08.2024 Faktúra
DFP0008/24 letenky do Španielska - Erasmus+ Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ASIANA spol. s r.o. 49704362 1 068,00 € 07.08.2024 12.08.2024 Faktúra
DFB0335/24 ochrana objektu za 7/24 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ŽOS Bezpečnosť spol.sro 36237922 57,96 € 07.08.2024 12.08.2024 Faktúra
0144/24 objednávame si u Vás revíziu elektrospotrebičov a náradia PHZ 4400 € Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 EKO TN s.r.o. 36337391 0,00 € 06.08.2024 06.08.2024 Objednávka
0145/24 V rámci programu Erasmus+, projekt č.2024-1-SK01-KA121-VET-000200167 si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky objednávame zhotovenie reklamných predmetov, PHZ 1439,40 €. Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 AGART s.r.o. 36832766 0,00 € 06.08.2024 06.08.2024 Objednávka
0146/24 V rámci projektu Erasmus+, číslo 2024-1-SK01-KA121-VET-000200167 si u Vás objednávame 4 ks leteniek do Španielska , PHZ 1068 €. Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ASIANA spol. s r.o. 49704362 0,00 € 06.08.2024 07.08.2024 Objednávka
DFB0338/24 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 CPO s.r.o. 45272816 32,40 € 06.08.2024 13.08.2024 Faktúra
DFB0334/24 balíček naša strava Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 58,80 € 05.08.2024 12.08.2024 Faktúra
DFP0007/24 výdavky - pobyt Sicília - Erasmus+ Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Associazione Artistica Culturale "A Rocca" 03552790838 2 800,00 € 05.08.2024 12.08.2024 Faktúra
0143/24 objednávame si u Vás revíziu hasiacich prístrojov PHZ 1127 € Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 OBORIL s.r.o. 50588711 0,00 € 02.08.2024 06.08.2024 Objednávka
DFB0330/24 služby v oblasti GDPR za 8/24 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 i-Secure, s. r. o. 50176382 420,00 € 01.08.2024 08.08.2024 Faktúra
DFB0331/24 el.energia za 8/24 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 encare, s.r.o. 52302555 1 488,48 € 01.08.2024 08.08.2024 Faktúra
DFB0333/24 služobné mobilné telefóny za 7/2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Slovak Telekom 35763469 75,99 € 01.08.2024 08.08.2024 Faktúra
DFB0332/24 telef. poplatky za 7/24 a PBX nájom za 8/24 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Slovak Telekom 35763469 261,62 € 01.08.2024 08.08.2024 Faktúra
DFB0343/24 odborné poradenské konzultácie za 8/2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. 55983626 60,00 € 01.08.2024 21.08.2024 Faktúra
0142/24 objednávame si u Vás upratovanie (2 upratovačky) pracovná doba od 5.8.- 28.8.2024 5x do týždňa, 5 hod. denne, pracovná doba od 8,00 - 13,00 hod. PHZ 925,92 € Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 SANNEA s.r.o. 52860701 0,00 € 31.07.2024 01.08.2024 Objednávka
DFB0329/24 túv za 7/2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 STEFE Trnava 36277215 323,63 € 31.07.2024 02.08.2024 Faktúra
DFB0337/24 prenájom kopírovacieho zariadenia na ši Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 CPO s.r.o. 45272816 22,80 € 31.07.2024 13.08.2024 Faktúra
DFB0340/24 vyúčtovanie el. energie za 7/2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 encare, s.r.o. 52302555 -787,83 € 31.07.2024 20.08.2024 Faktúra
DFB0342/24 upratovacie služby za 7/24 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 SANNEA s.r.o. 52860701 73,65 € 31.07.2024 21.08.2024 Faktúra