DFB0526/24 |
prednáška pre študentov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tlakový hrniec, n.o. |
52982742 |
|
250,00 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0371/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
197,23 € |
13.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0369/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
669,55 € |
13.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0368/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
263,76 € |
13.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0522/24 |
spotrebný materiál do laboratória |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
21,56 € |
13.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0519/24 |
za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
42,29 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0518/24 |
za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
103,02 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0005/24 |
vstupenky na divadelné predstavenie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Divadlo Nová scéna |
00164861 |
|
761,60 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0370/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
139,32 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0524/24 |
Legislatíva pre školy - 11/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
49,50 € |
12.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0211/24 |
Objednávame si u Vás dopravu autobusom dňa 3.12.2024 pre 32 ľudí Trnava - Bratislava a späť
PHZ 300 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AD TORNADO |
47243881 |
|
0,00 € |
11.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
DFJ0364/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
949,22 € |
11.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0363/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
644,01 € |
11.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0362/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
177,26 € |
11.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0367/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
596,22 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0517/24 |
oprava služobného vozidla TT 037 IM |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
200,28 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 87/2024/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Tastymatic s. r. o. |
54943329 |
|
724,00 € |
11.11.2024 |
28.11.2024 |
29.11.2025 |
27.11.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Zmluva č. 88/2024/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Desat Ján, Mgr. |
|
|
160,00 € |
11.11.2024 |
28.11.2024 |
22.12.2024 |
27.11.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Zmluva č. 89/2024/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Grežďo Ondrej, Ing. |
|
|
60,00 € |
11.11.2024 |
|
20.12.2024 |
27.11.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Zmluva č. 90/2024/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Mišovič Marek, Ing. |
|
|
120,00 € |
11.11.2024 |
28.11.2024 |
15.12.2024 |
27.11.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |