Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0284/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Molnár Alexander 33215031 1 014,91 € 13.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFK0002/24 projektová dokumentácia- rekonštrukcia ŠI učebňa zubného lekárstva Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Marek Tahotný - Pilon-design 40083969 3 350,00 € 13.09.2024 27.09.2024 Faktúra
0173/24 Objednávame si u Vás komplet nové laminované normy do školskej jedálne PHZ 175 € Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Jedálne.sk, s. r. o. 53064275 0,00 € 12.09.2024 13.09.2024 Objednávka
DFJ0277/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PH Gastro s.r.o. 47481790 85,80 € 12.09.2024 16.09.2024 Faktúra
DFJ0276/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 239,90 € 12.09.2024 16.09.2024 Faktúra
DFJ0279/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 396,23 € 12.09.2024 16.09.2024 Faktúra
DFJ0278/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 47,96 € 12.09.2024 16.09.2024 Faktúra
DFB0397/24 počítadlo skóre Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ŠPORTUJEME, s. r. o. 44484828 68,89 € 12.09.2024 17.09.2024 Faktúra
DFB0410/24 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Lindstrom 35742364 55,87 € 11.09.2024 25.09.2024 Faktúra
0172/24 objednávame si u Vás tovar dľa cenovej ponuky PHZ 2016,83 € bez DPH Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Decathlon SK s. r. o. 47658827 0,00 € 10.09.2024 12.09.2024 Objednávka
0172/24 objednávame si u Vás tovar dľa cenovej ponuky PHZ 1 987,50 € bez DPH Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Decathlon SK s. r. o. 47658827 0,00 € 10.09.2024 12.09.2024 Objednávka
DFJ0274/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 45,12 € 10.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFB0390/24 stolné LED lampy na ši Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mobelix SK, s.r.o. 35903414 149,95 € 10.09.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0389/24 stánok Kam na vysokú Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Národné kariérne centrum SK, s. r. o. 50374851 485,40 € 10.09.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0388/24 tonery, reproduktor Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP s. r. o. 55128912 938,23 € 10.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFB0387/24 tlačiareň, tonery,spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP s. r. o. 55128912 1 489,33 € 10.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFB0384/24 servisný poplatok za elektronickú nástenku Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 eSoft services s. r. o. 56214952 44,00 € 10.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFB0391/24 magnetická tabuľa Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 B2B Partner s.r.o. 44413467 142,80 € 10.09.2024 16.09.2024 Faktúra
DFJ0275/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Gašparík Róbert 36282782 680,14 € 10.09.2024 16.09.2024 Faktúra
DFB0392/24 servisné práce, spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP s. r. o. 55128912 324,44 € 10.09.2024 16.09.2024 Faktúra