Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0138/25 Business Internet 7/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 EHS, s.r.o. 36254002 67,50 € 04.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0133/25 Zabezpečenie výkonov pracovnej zdrav. služby za 2.Q 2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 AGEL Clinic s.r.o. 45725381 99,32 € 03.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0136/25 Oprava prívod potrubia a armatúr SV do budovy Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT 52677958 3 630,00 € 03.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0134/25 Výkon technika PO a BOZP, CO 06/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Profis spol.s.r.o. 34103201 36,90 € 03.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0135/25 Tepelná energia 6/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 892,57 € 03.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0132/25 Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 7/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 1 191,28 € 02.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0131/25 Prenájom kop. stroja 5/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 GuR - Bc. Richard Guček 35495669 52,28 € 02.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0130/25 Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 ALATERE s.r.o. 47158166 30,00 € 02.07.2025 11.07.2025 Faktúra
Zmluva č. 11/2025/SZŠSk Odber plynu Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 795,72 € 01.07.2025 30.06.2027 04.07.2025 Mgr. Ľudmila Bábiková riaditeľka Zmluva
DFB0129/25 Servis, kontrola tlačiarne, aktualizácia PC Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Witto, s.r.o. 36249335 110,70 € 01.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0128/25 Údržbársky materiál Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT 52677958 49,68 € 01.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0127/25 Výkon zodpovednej osoby 7/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,27 € 01.07.2025 11.07.2025 Faktúra
Dodatok č. 5 (Zmluva č. 3/2019/SZŠSk) Hnuteľný a nehnuteľný majetok Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 00607347 Centrum podporných služieb 53243188 15 102,11 € 30.06.2025 30.06.2027 01.07.2025 Mgr. Ľudmila Bábiková riaditeľka Zmluva
DFJ0058/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. 26233517 127,16 € 30.06.2025 08.07.2025 Faktúra
0056/25 Objednávame si u Vás pranie a čistenie bielizne podľa priloženého rozpisu v predpokladanej sume do 900,00 €. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Flowery plus, s.r.o. 50780743 0,00 € 27.06.2025 27.06.2025 Objednávka
Zmluva č. 9/2025/SZŠSk Ubytovanie Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica 00607347 Szeif Ján 9,50 € 27.06.2025 01.07.2025 Mgr. Ľudmila Bábiková riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 10/2025/SZŠSk Ubytovanie Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica 00607347 Čársky Milan 9,50 € 27.06.2025 01.07.2025 Mgr. Ľudmila Bábiková riaditeľka Zmluva
0058/25 Objednávame si u Vás pre zamestnancov školy autobusovú dopravu Skalica - Tesárske Mlyňany a späť dňa 30.06.2025, odchod zo Skalice o 8.00 hod. v sume 486,00 € (Sociálny fond) Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Ok tour - Okenica Stanislav 40480615 0,00 € 27.06.2025 02.07.2025 Objednávka
DFJ0059/25 Potraviny - ovocie, zelenina Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Liana Jesenská 41836952 729,09 € 27.06.2025 08.07.2025 Faktúra
0055/25 Objednávame si u Vás nastavenie PC a kontrolu tlačiarne v predpokladanej sume do 120,00 €. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Witto, s.r.o. 36249335 0,00 € 26.06.2025 26.06.2025 Objednávka