DFB0030/25 |
Zemný plyn 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
132,62 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/25 |
Tepelná energia 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 892,57 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/25 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 191,28 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0019/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
36,77 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0018/25 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
563,51 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0002/25 |
Rekonštrukcia dvornej fasády budovy školy |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
PALKOVIČ - SK, s.r.o. |
45938172 |
|
92 041,27 € |
26.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0009/25 |
Objednávame si u Vás pracovné odevy a obuv pre kuchárky:
- 3x pracovná obuv
- 6x pracovné nohavice biele
- 6x pracovné tričko biele
- 3x čiapka šilt biela
- 1x pracovná mikina fleece
v celkovej sume do 380,00 €.
|
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
0,00 € |
21.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
DFJ0014/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
167,61 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0016/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
11,69 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0017/25 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
215,00 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0003/25 |
Stavebný dozor - Rekonštrukcia dvornej fasády |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ing. Michal Učník PROFIPROJECT |
44912692 |
|
2 600,00 € |
21.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0015/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
375,47 € |
20.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0001/25 |
Autobusová preprava zam. - SF |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ok tour - Okenica Stanislav |
40480615 |
|
371,00 € |
19.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0013/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 471,91 € |
19.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0010/25 |
Objednávame si u Vás pravidelnú deratizáciu priestorov školy a ŠJ v sume 171,40 € s DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Chemiko - Bäuml Karol |
35495545 |
|
0,00 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0028/25 |
Poplatok za komunálny odpad r. 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mesto Skalica |
00309982 |
|
2 190,00 € |
18.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0011/25 |
Objednávame si u Vás:
- 10 ks Batéria do defibrilátora GP CR123A Lithium 3V
- 1 ks Senzor 15W biely
- 2 ks Lišta PVC biela
- ost. elektro materiál podľa vl. výberu
v sume do 150,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Novák Lukáš |
41210034 |
|
0,00 € |
18.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DFJ0012/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
492,93 € |
14.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/25 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 847,13 € |
13.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/25 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
437,66 € |
13.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |