Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0030/25 Zemný plyn 3/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 132,62 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0031/25 Tepelná energia 3/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 892,57 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0032/25 Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 3/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 1 191,28 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFJ0019/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství Křižák s.r.o. 26233517 36,77 € 03.03.2025 11.03.2025 Faktúra
DFJ0018/25 Potraviny - ovocie, zelenina Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Liana Jesenská 41836952 563,51 € 03.03.2025 11.03.2025 Faktúra
DFK0002/25 Rekonštrukcia dvornej fasády budovy školy Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 PALKOVIČ - SK, s.r.o. 45938172 92 041,27 € 26.02.2025 25.03.2025 Faktúra
0009/25 Objednávame si u Vás pracovné odevy a obuv pre kuchárky: - 3x pracovná obuv - 6x pracovné nohavice biele - 6x pracovné tričko biele - 3x čiapka šilt biela - 1x pracovná mikina fleece v celkovej sume do 380,00 €. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Protect Trade s.r.o. 46805851 0,00 € 21.02.2025 21.02.2025 Objednávka
DFJ0014/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství Křižák s.r.o. 26233517 167,61 € 21.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFJ0016/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Masárstvo u Lašáku, s. r. o. 34139141 11,69 € 21.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFJ0017/25 Potraviny - zemiaky Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Gergel s. r. o. 44527993 215,00 € 21.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFK0003/25 Stavebný dozor - Rekonštrukcia dvornej fasády Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Ing. Michal Učník PROFIPROJECT 44912692 2 600,00 € 21.02.2025 25.03.2025 Faktúra
DFJ0015/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Masárstvo u Lašáku, s. r. o. 34139141 375,47 € 20.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFS0001/25 Autobusová preprava zam. - SF Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Ok tour - Okenica Stanislav 40480615 371,00 € 19.02.2025 24.02.2025 Faktúra
DFJ0013/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 1 471,91 € 19.02.2025 25.02.2025 Faktúra
0010/25 Objednávame si u Vás pravidelnú deratizáciu priestorov školy a ŠJ v sume 171,40 € s DPH. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Chemiko - Bäuml Karol 35495545 0,00 € 19.02.2025 04.03.2025 Objednávka
DFB0028/25 Poplatok za komunálny odpad r. 2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mesto Skalica 00309982 2 190,00 € 18.02.2025 24.02.2025 Faktúra
0011/25 Objednávame si u Vás: - 10 ks Batéria do defibrilátora GP CR123A Lithium 3V - 1 ks Senzor 15W biely - 2 ks Lišta PVC biela - ost. elektro materiál podľa vl. výberu v sume do 150,00 €. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Novák Lukáš 41210034 0,00 € 18.02.2025 10.03.2025 Objednávka
DFJ0012/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Masárstvo u Lašáku, s. r. o. 34139141 492,93 € 14.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFB0027/25 Tepelná energia - vyúčtovanie za 1/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 847,13 € 13.02.2025 24.02.2025 Faktúra
DFB0026/25 Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 1/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 437,66 € 13.02.2025 24.02.2025 Faktúra